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财务审计个人工作总结
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财务审计个人工作总结 共48份

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财务审计个人工作总结精华

时间一去不复返,我们即将迎来写财务工作总结的时候,财务工作总结是充分做好财务工作的汇报的文书。写财务工作总结的时候,要全面客观分析自己的工作情况。经常进行工作总结是有利于寻找工作中的规律的。那么我们书写财务工作总结怎么样才能出彩呢?经过搜索和整理,小编为大家呈上财务审计个人工作总结精华,相信你能从本文中找到需要的内容。

财务审计个人工作总结 篇1

一、财务审计工作

(一)财务:建立健全各项财务制度,严格执行国家财经法律、法规,正确设置会计科目,核算方法正确,输入原始凭证准确、及时,债权、债务往来款项能及时清理结算,正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全,机制记账凭证齐全,与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了20xx年会计帐簿并及时装订。今年对20xx年的33本会计凭证,4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。

(二)审计:积极配合上级审计部门完成了20xx年预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。

(三)固定资产:建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》,为了使固定资产能够更好地创造经济效益,做到了固定资产统一负责、分项管理,机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值20xx.5万元,1—8月固定资产原值20xx.69万元,增加固定资产15。14万元。

(四)公路房地产:建立健全了各类档案卡片,制定了房屋维修计划,做到了房地产统一负责、分项管理,机构健全、制度完善、台帐核算清楚。

二、计划统计

1、加强计划管理,严格执行上级费用计划,检查给多少钱办多少事的原则,对无计划又必须实施的项目,先确定资金来源,经集体研究上报同意后实施。无计划外项目和擅自超计划外项目发生。

2、加强公路养护定额管理和核算工作,认真执行上级下达的公路养护生产计划,使计量支付工资更加合理真实。

财务审计个人工作总结 篇2

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放

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财务审计个人工作总结(精选)

尽管作为一名财务审计员面临的任务繁重且复杂,但深入的专业知识让我有足够的信心面对挑战。从对账单的核对到年度财务报告的编制,每一项工作都需要我们高度专业的技能和严谨的理念。然而,正是这一份热情和专注,让我在工作中得以不断进步,也让我明白了,作为一名优秀的财务审计员,我们不仅要有良好的专业素养,更需要有娴熟的业务能力和过硬的职业操守。

篇一:财务审计个人工作总结

我在财务审计行业已经工作了许多年,这个工作让我收获了深厚的专业知识,锻炼了审慎的工作态度,也让我逐渐理解并熟悉了这个相对神秘且带有专业性的工作。近期,我对自己的工作进行了一次总结,并希望通过这次总结,不仅可以帮助自己了解自己的优势和尚待提升的地方,也希望对从事财务审计的同行,尤其是初入这个行业的朋友们有所致益。

从技术能力的角度来说,我掌握了各种财务审计的基本知识和技术,包括会计准则、审计程序、风险评估等。我能独立进行内控系统的审计、企业财务报表的审计,甚至可以进行相对复杂的并购审计。需要特别提出的是,我还掌握了一些数据分析工具,这使我在审计过程中能够对大量数据进行快速、准确的分析,进而做出正确的审计决策。

从工作态度来说,我始终坚持审计独立性和客观公正的原则,对待每一个项目都严谨而认真,无论面对何种压力,我都坚守自己的职业道德底线。我知道,只有秉持这样的原则,我才能为社会和公众提供正确的财务信息,才能用我的专业知识和能力为公众的利益服务。

我也发现自己的一些不足。例如,我在面对一些复杂的审计项目时,有时会感到无从下手,对处理一些复杂问题的技巧和策略的掌握还不够。再者,我在审计报告撰写方面还有待提高。精准、简练的语言能够使审计报告的质量大大提升,但我在实际操作中发现,很难做到在简洁的语言中准确表达复杂的审计情况。针对这些不足,我将进行以下改进。首先,我将借助一些专业的审计培训,提升自己处理复杂审计问题的能力,尤其是对风险分析和风险应对的策略。其次,我将定期进行写作训练,提升自己的报告撰写能力。最后,我也会更加注重与同行的交流与学习,借鉴他们的优秀经验和做法。

我在财务审计工作中得到了很大的成长和提升,但同时我也意识到,这个行业对于人的专业知识、技能和工作态度都有着极高的要求。我会继续努力,提升自己的专业素养,提高工作效率和质量,为社会公众提供更好的财务审计服务。我也希望我的工作总结能够帮助到其他

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2015财务审计个人工作总结

根据《##市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《xx年农村基层党风廉正建设工作会》会议精神要求,我们对全县20个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计,现总结

一、农村财务审计的主要作法

1、搞好宣传,提高认识。在开展审计工作前,县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔xx〕120号)。通知明确指出:开展农村集体经济组织审计,能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计,是巩固“三农”工作成果的要求,是改善民生和构建农村和谐的要求,是推进农村又好又快发展的有力保障。要求各街(镇)要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。

2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长,农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组,具体负责农村财务审计工作。

3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围,是街(镇)、村两级xx年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及存在的问题

全县314个行政村、2629个村民小组中,已审计249个村、2046个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计,主要反映出以下问题

1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出:挪用集体资金8人,金额53050.54元,其中:安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元,永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元,古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,涉及金额15418.5元。到目前为止,已有21人作了退赔,退出集体资金6243.5元,占应退赔金额的9.92%。

2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行

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