会议自查报告 共50份
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时间不经意间就偷偷溜走了,这一阶段的工作已经圆满完成了,不能忘记的是对工作进行总结,工作总结能提高我们发现问题、分析问题、解决问题的能力,有没有好的方法来进行回顾写出工作总结呢?以下由小编为大家精心整理的“会议自查报告推荐”,欢迎大家阅读收藏,分享给身边的人!
会议自查报告(篇1)会议自查报告
一、前言
为更好地总结和改进内部会议,我们对过去一年的会议进行了自查和分析。本文将会列出我们的发现、建议和我们将会如何更好地组织和管理我们的会议。
二、会议组织和管理
在过去一年中,我们召开了许多会议,涉及的主题和议程非常广泛。总的来说,会议对我们团队的工作和协作起到了重要的促进作用。但是,我们也发现了一些需要改善的方面。
1.参与度
会议的效果在很大程度上取决于参与度。我们发现,在某些会议上,不是所有的与会人员都在积极参与。这需要我们采取措施来鼓励和促进每个人的参与,例如提前准备议程并在会前将其发送给与会人员,并确保会议时间不会影响每个人的工作安排。
2.时间管理
开会必须遵守时间的限制。然而,我们在过去的会议中发现,有些会议因为未能掌控好时间而导致议程无法全部完成。要解决这个问题,我们需要更加关注会议的时间管理,特别是掌握发言和讨论的时间分配,以确保所有议程的顺利进行。
3.会议记录
会议记录是会议的重要组成部分。过去一年中,我们在一些会议上,没有完整、准确地记录讨论、决策和行动点。这导致了会议后对会议事项的回忆不够清晰和具体。我们将会对会议记录的过程进行重新定义和改进,确保能够有效地跟踪和实施所有的决策和行动点。
三、改进方法
我们如何改进我们未来的会议呢?首先,我们将需要改进我们会议的组织、管理和参与度。通过采用以下改进方法来实现:
1. 再建议表:如果正在进行的讨论中突然出现了新的议题,可以将其写入表格中,具体化、统一性明确的方案会更容易得到大家的支持。
2. 议事规则:明确地表述所有会议的规则,包括时间限制、参与方式和议程的安排,确保所有与会人员都能够清楚地了解。
3. 记录与跟进:确保会议记录是准确、完整和实时的。并使用一些在线知识管理工具,如 asana 或 basecamp 等记录和跟进会议行动点。
四、结论
回顾一年的会议,我们应当总结经验并反思我们会议中存在的缺点。未来,我们将会采取措施改进管理,提高参与度和准确记录议程。我们相信,这些改进措施将会使我
查看更多>>党员民主评议自查报告
党员民主评议自查报告 20xx年,在信息中心党委的正确领导下,积极参加党支部和党小组组织的各项政治学习,学习了党的基本理论、基本知识,贯彻落实十七大精神,联系建设中国特色社会主义的丰富实践,联系党的建设,认真学习党章,自觉遵守党章,切实贯彻党章,坚决维护党章,用三个代表”重要思想武装头脑,不断提高政治理论水平和党性修养。下面就按着党员评议的要求分六方面总结。
一、在学习方面
一年来自己能够按照信息中心党委的安排和要求,认真学习党的十七大报告、党章等,注重自身党性修养,能够积极参加树立荣辱荣辱观的学习和讨论,通过学习,不断提高了自己的思想素质,坚定了自己对理想的追求,用优秀党员的标准来严格要求自己,为实现这个目标而做一名共产党人应尽的义务。 二、在政治思想方面
坚持四项基本原则,与党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致,拥护党的路线、方针、政策,坚定对共产主义的信仰,坚决抵制违背科学发展观的错误行为。自觉认真的学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,努力掌握基本原理,把握丰富内涵和精神实质,并结合实际学以致用,努力改造自己的世界观、人生观和价值观。认真学习和领会党的各项方针政策,进一步激发爱岗敬业的热情,在平凡的岗位上自觉为我局的发展贡献自己的力量。
三、作风建设方面
一年来,自己能够按照党章的标准,遵纪守法、廉洁自律,在各项工作中能够牢记自己是一名党员,自己的一言一行时时影响着身边工作的群众,工作中能够发挥党员模范作用,积极开展档案各项业务管理工作,认真履行岗位职责,服从领导,听从指挥,尽职尽责、较好地完成了各级领导交办的各项任务。
四、工作方面
能够按照本科的职责和目标考核任务,积极开展各项业务工作,发挥档案信息的作用,为我局各项工作做好服务。主要完成了以下工作:
(1)完成了局各类档案立卷、归档、整理,档案规章制度的修订工作;
(2)配合海委顺利完成了我局档案管理系统试运行工作,实现了档案检索、档案借阅、档案在线收集归档、档案数据库管理等功能;可以全面实现我局档案管理工作网络化、电子化、网络在线查询、利用、浏览、下载等;进一步推进了我局档案管理的现代化水平。
五、存在问题
回顾一年来工作,虽然取得了一定的成绩,这主要是和各级领导的帮助和全科人员的共同努力支持分不开的,工作中还存在一定不足,主要表现在理论学
查看更多>>《【自查报告】自查》是一篇好的范文,感觉很有用处,为了方便大家的阅读。
自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证
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