企业财务部工作总结 共50份
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企业财务部工作总结个人 篇1转眼已到年底了。回顾政策,进行了一些财务管理办法的修订,规范了集团公司个人借款管理制度、财务监交管理制度和财务内控制度。同时又重点抓了各项财务基础管理工作,包括对市内外的银行开户的管理,各种往来借款和个人名义的借款管理制度的落实等等;另外11年又新增了三家银行的综合授信,使公司流动资金有序运行,保证整体的资金链通畅。一年来的主要事项总结如下:
一、制度的修改与制定
1、《企业财务制度》的修改。根据公司经理层要求,在去年各部门对制度进行修订并进行了几次专题讨论会议,跟据讨论意见,我们财务部在11年对制度又进行了修改和完善。
统计数字的真实和完整;提高了工作效率和服务质量,保质保量完成公司下达的各项工作任务。
二、日常管理工作总结
1、20xx年各银行的授信陆续到期,为使公司流动资金有序运行,保证整体的资金链通畅,对授信到期银行继续做了年度授信,并适当的增加了综合授信的额度;并另外又新增了三家银行的`授信,使已有授信的银行达七家,有力的保证了集团公司的资金需求。
2、同创股权转让工作。根据股东大会决议:同创所持集团公司的股份转让给原自然人股东。财务部会同其他相关部门对股权转让的有关税务等手续进行办理。
3、编制20xx年度集团公司资金计划。为规范集团公司资金的管理和使用,最大限度地节约资金使用成本,保障股东的利益,制订和执行了20xx年度集团公司资金使用计划。
清理、催报,并对今后借款作出了规定。
房产税、土地税减免工作。经过做税务部门工作,目前已减免水利基金、房产税、土地税计50万元,企业所得税返回192万元。
6、起草集团公司20xx年度利润分配预案;提请并获股东大会通过。
7、企业资信等级评定工作。为了更好的加强银行对我公司的信誉度,配合招投标市场的需要,在充分的准备后,今年又顺利取得20xx年度三a资信证书。
8、由于法人代表更换,使得所有100多个开户银行的有关资料和银行印鉴章都要更换;财务部就根据各银行的情况帐户的重要程度,有计划的实施更换工作。
9、其他工作:集团公司2
查看更多>>时间过得太快,我们又要准备撰写财务工作总结报告,财务工作总结是充分做好财务工作的汇报的文书。我们写财务总结的时候,细心与诚信是最重要的,进行工作总结是可以全面分析自身不足和优点的。那么关于工作中的财务总结我们怎么撰写呢?以下是由小编为你整理的《有关企业财务部个人工作总结》,希望你更多关注本网站更新。
企业财务部个人工作总结 篇1企业财务部是企业运转中至关重要的部门之一,负责全面管理和监督企业的财务活动,确保企业的财务状况和运营稳定。在过去的一年中,我们的财务部门在各种压力和挑战下,通过团队的合作和努力,取得了一系列的成绩。本文将详细总结我们财务部门一年来的工作,并展望未来的发展方向。
一、财务策划和预算管理:
在过去的一年中,财务部门积极参与了企业的财务策划和预算管理工作。我们根据企业的发展战略,制定了详细的财务目标,并与各部门密切合作,确保预算的合理性与可行性。在执行过程中,我们通过及时调整预算,并与各部门进行有效的沟通和协调,实现了预算的精确控制和合理分配,从而保证了企业在财务方面的稳定和成长。
二、资金管理与风险控制:
资金管理是财务部门的核心职责之一。在过去的一年中,我们通过完善的资金流程和管理系统,有效地控制了企业的资金风险。我们建立了强大的预测和监测机制,及时发现和解决了资金缺口和风险事件,并通过积极的资金筹措活动,确保了企业资金的充足和稳定。我们还与银行和金融机构建立了良好的合作关系,并优化了企业的融资结构,降低了融资成本,为企业的发展提供了重要支持。
三、财务报表与审计:
财务报表的准确性和及时性是企业财务部门的重要任务之一。在过去的一年中,我们建立了完善的财务报表和审计体系,确保了财务报表的合规性和真实性。我们按照规定的时间表和流程,准时提交了各种财务报表,并通过与审计部门的密切合作,及时解决了存在的问题和风险。同时,我们也积极关注各种法规和会计准则的变化,及时调整和优化财务报表的编制方式,进一步提升了财务信息的透明度与可靠性。
四、税务规划和合规管理:
税务规划是财务部门的一项重要工作,对企业的经营状况和利润水平有着重要的影响。在过去的一年中,我们与税务部门密切合作,制定了合理的税务规划方案,通过合法的税收筹划措施,有效降低了企业的税负。同时,我们也加强了税务合规的管理,严格落实各项税务政策和规定,遵守相关的法律法规,确保了
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企业财务部工作总结 篇120xx年上半年在物流事业部领导的正确指导和各部门通力合作下,以成本预算管理、应收账款为重点,以务实的工作作风,有序完成了各项财务工作。现将20xx年上半年的工作做出如下回顾总结。
(一)主要工作的总结
1、认真做好常规性财务工作,协助、配合其他部门做好财务数据报送工作。
2、经过多次修正全面完成20xx年度国资委决算报表及20xx年国资委预算报表的编制上报。每月上报财政厅隐性债务情况(运销分公司、鑫安物流公司均是无债务申报)。
3、配合瑞华会计师事务所完成20xx年度财务审计,审计过程中瑞华会计师事务所工作人员主要对煤炭运销分公司与鑫安物流往来事务做出指导。
4、集团公司审计处对煤炭运销分公司财务内控、合同、20xx年经济效益进行了全面审计,并对财务工作做出指导意见及今后整改方向。
5、组织财务人员集中学习集团公司财务处以前下达各项文件,其中囊括了资金管理、债权管理、票据管理、结构性存款及理财产品、增值税票等事项。找出工作风险点所在,教育会计人员依法办事依规办事。
6、施行财务人员派驻制管理,专设四人分别管理运销公司、运营部、鑫安物流、印刷厂,强化对各生产点的经营管控,每月对各点经营状况进行财务分析。
7、按照集团公司部署,于综合工作部联合对物流事业部印章管理进行自查,与新型钢结构公司、新能源事业部进行互查,取长补短,完善用章及档案管理。
8、强化资金预算管理,各业务单位每月25日前上报下月资金收支情况,为精确编制资金预算及执行提供基础数据。
(二)工作中存在的不足
1、应收账款增减只有数据支持,应该与业务部门经常沟通,得到增减变化的原因,了解物流业务动态及薄弱环节。
2、财务部现阶段年龄层次多,业务水平参差不齐,学习氛围不强。
(三)今后财务工作的建议及计划
1、严格要求统计部门的购进、销售手续。
2、要求业务部门每月上报采购、销售情况,财务部实时掌握煤款、运费合同执行情况。
3、财务部计划实施主副岗制度,使年轻人有机会、老会计有责任共同学习进步。
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