审计员年终工作总结
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审计员年终工作总结 共49份

审计员年终工作总结栏目给大家带来大量审计员年终工作总结、审计员年终工作总结范文大全等内容,帮助大家对过去的工作进行经验总结,更多审计员年终工作总结相关内容可以关注我们!

审计员年终工作总结通用
审计员年终工作总结(篇一)

大家好!又到了年终,我在这个特殊的时刻,通过这份书面年终工作总结,对我在过去一年做为审计员的工作做出回顾与总结,希望能够有所收获,激发更多潜力,为新的一年的工作打下良好的基础。过去的一年,我们一起走过风雨,一起面对问题,一起寻找答案,一起分享成功。我深感到,自己站在这个团队,就是站在一种力量之上,那就是团队的力量。

一、工作回顾

过去的一年,我担任的审计员的职位,不仅给我提供了大量锻炼和提升自我的机会,也让我更深入地了解了审计业务,让我对企业的经营管理有了更全面和深入的认识。我积极参与到内外部审计工作中,对于涉及的各个业务环节,我都尽力做到事事有据,又能够发现问题,然后积极与同事进行沟通,找出解决问题的有效办法。

尽管已经做了几年的审计工作,但是每一次的任务都不是一成不变的,每一个项目都需要我们带着全新的视角去思考和处理。这里,我要特别感谢我的领导和同事们在我遇到疑难问题时的耐心指导和帮助,使我在完成工作任务的同时不断提升自己。

二、技能提升

过去的一年中,我在工作中加深了对审计专业知识的掌握,也增强了对业务知识的了解。我掌握了审计立项、实施、报告撰写以及后期跟踪等审计全过程的工作技能,这无疑将使我的工作技能更上一层楼。

同时,我也重视了自身的专业素养和综合素质的提升。如对一些企业管理、财税政策、风险控制等知识进行了深入了解和学习,使我更具备了广阔的视野和独特的业务分析能力。

三、困难和挑衅

工作中,我遇到了一些挑战和困难,如如何做好信息的采集与分析,如何在短时间内理解并梳理复杂的业务流程,如何在保证审计工作质量的前提下,提高审计效率等。这些问题,让我再次认识到学无止境,我需要不断吸取新知识,提高自己。

对于新的一年,我将会不断完善自我,争取做到工作中的无懈可击。未来的路还很长,希望能够在努力中,收获属于自己的分量。

四、展望

未来的一年,我将以更高的标准严格要求自己,努力提升自己的业务知识和业务能力,同时也希望通过自己的努力,为公司的发展做出更大的贡献。我将继续深入研究业务知识,提升自己的综合素质和业务水平,用内心的热爱和执着去克服工作中的困难和挑战,履行好自己的职责。过去的一年,对我来说是忙碌而充实的一年。我深感到,无论是工作实践能力,还是理论知识体系,我都得到了进一步的提升和完善。在此,我要感谢公司给我提

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审计员个人年终工作总结

我于年月借调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年半期间的工作情况小结如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质。

为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平。

在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务。

在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

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2012审计工作总结:内部审计人员年终总结范文

【编辑寄语】工作总结之家为大家准备了关于2012审计工作总结:内部审计人员年终总结范文,欢迎大家前来参考查阅!! 2012年4月,结束上市公司10年财务年报审计之后,感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。随着不断的分析和理解后发现,有些总结不仅和自己从事的项目有关,而且折射了整个审计行业的诸多现象。于是,带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路,从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。结合理论和实际工作,发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计,笔者认为都是有一定的借鉴意义。

由于时间仓促,本文未论大家之所论,内容相对新颖。但对于未涉及之处及内容的过于宽泛和疏漏还忘阅者见谅。

目 录

一、国内所行业发展的现状和前景及建议

1、 国内事务所的发展前景

2、 笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对

3、 对国内所做大做强的一些建议

二、我看事务所质量控制

1、业务控制理念对业务质量的影响

2、人才竞争理念——薪酬导向审计

3、抽样风险对业务质量控制的影响

4、重视erp对审计风险的影响

三、关于风险导向审计在实际工作中应用的一些困难及应对措施

1、风险的性质

2、评估风险

3、风险评估过程记录

4、如何进行实质和愉快的沟通

从业不久,有些幼稚的体会和憧憬,自然渲染于黑白之间,之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。

一、 对国内事务所行业发展的前景及建议

“事务所的做大做强”最快捷的方式莫过于合并。但是,同样的方法,不同的事务所却做出了不同的效果,此文主要针对具备证券资格的国内事务所。

1、 从国家安全机密和资本市场扩容看国内事务所的发展前景

首先,从国家安全机密看事务所发展。在这里,笔者不论事务所整体行业成长,而只谈有关国内事务所的发展,所以自然对立面肯定是国际四大会计师事务所。要谈本土所的做大做强,必然是要向国际四大所挑战的,若非然则无所谓该话题。从中国注册会计师协会的统计数据来看,07-09年全国百强会计师事务所业务中四大会计师事务所占有率分别为53.00%、54.78%、52.81%。暂且粗略的假设收入与数量成一定比例关系,这意味着,国内有近一半的上市公司由国际四大会计师事务所负责。从另一宏观经济数据分析,10年a股市场近1600家上市公司占我国10年gdp 37.67%,

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