2014年财务个人半年工作总结

2014年财务个人半年工作总结。

时间在悄悄地告诉我们半年时间已经过去,为了响应公司的号召指引,我们随之而来的就是写一份半年度工作总结了,通过工作总结可以提高自己的工作效率。在平时工作中怎么书写半年度工作总结呢?小编花时间特意编辑了2014年财务个人半年工作总结,欢迎你参考,希望对你有所助益!


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2014年即将过去与2015就要到来之际,我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业,坚持原则树立良好的职业道德

在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排,并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清楚,会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务。

二、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

三、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必须不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来,并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开拓。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室认真落实的执行,收效非常明显。在经费相当紧张的情况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合发展的要求,极大的提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件,单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析,能过分析总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策提供依据。

六、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

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2014财务科财务半年工作总结


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上半年我们财务科在****的正确领导下,在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则,取得了良好的成效,上半年公司实现销售收入 ***万元,上缴税金***万元。**经费上半年支出***万元,相比全年预算***万元略有结余。

一、上半年主要工作:

1、为贯彻实施省局“*业主导,多元经营”的发展战略,达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开展了以***、***以及各**的经营业务,这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战,**产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长,但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风, 在财务核算工作中尽职尽责,认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费用尽自己的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来,及时准确地出具各类会计报表。

2、随着**产品经营的展开,原来的营业执照经营范围已经不符合需求,*类产品属于许可经营项目,办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐,在相关部门同志的合作下,顺利地完成了营业执照变更。

3、根据县**要求,今年我**经费统一纳入县*****集中支付,这对于几十年传承下来的*业财务支付习惯又是一个新的挑战,我科室同志不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销各类费用,对于不符合要求的,坚决予以拒绝。

4、 近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面,一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。

5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求,在***领导的指导下我部展开了自查自纠工作,通过认真自查自纠以及回顾,公司无明显小金库以及类似行为存在,并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书,通过此次自查自纠,我们深刻的认识到,“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务,需要长抓不懈,已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐,没有的也不可掉以轻心,而要剖析自身实际,通过提高政治觉悟,加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。二、下步工作思路:

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路:

1*****改制进入关键时刻,改制经费涉及面广资金量大,专项资金专款专用,分类具体,****往来账务涉及年份久远,历年****欠款清理工作量大。****改制的账务处理是当前工作的重中之重,下步我们财务工作重心将向这方面倾斜,按时保质完成此项任务。

2、加强专业知识学习,提高业务水平,进一步做好**经营项目的财务管理和财务核算工作。加快***公司的注册及前期准备工作。

3、 进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作,为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理,降低财务费用。通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,为公司的成本控制、增收节支而努力。

2014年财务半年工作总结


议及全市财政工作会议精神,围绕年初确定的目标,扎实工作,财政战线捷报频传,财政工作实现了新的飞跃,财政发展步入了快车道。

一、财政运行特点

XX年,全市财政工作努力实现以人为本、全面协调可持续的科学发展,在收入征管、支出保障、财政改革等方面呈现了新的亮点。

一是财政收入实现又好又快发展。据快报反映,全市财政总收入完成50.49亿元,增长26.15%,高于全省增幅近1个百分点;一般预算收入完成31.07亿元,增长24.14%。不但总量增,而且质量好,表现为“五大亮点”:一是收入总量一年一大步。全市财政收入继XX年突破30亿元,XX年超越40亿元后,一鼓作气,胜利突破50亿元大关,达到50.49亿元;全市地方收入突破30亿元,呈现了加快发展的势头,是全省4个收入三年翻一番的市之一。二是增量首次突破10亿元。从XX年开始全市财政收入增量超过5亿元,XX年增量又上一台阶,当年首次突破10亿元,增量除长沙外仅次于株洲、岳阳,是全省仅有的4个当年收入增量超过10亿元的市州,相当于1994年全市财政收入总量。三是税收占财政收入比重创历史新高。全市税收收入完成39.68亿元,接近上年财政收入总量(40.03亿元),增加9.05亿元,当年增量超过上年收入总增量(8.38亿元),增长29.55%,占财政总收入比重达到78.59%,比上年提高2.06个百分点,创下了我市税收比重新高。工商税收完成36.5亿元,增加8.17亿元,占财政总收入的比重达72.31%,比上年提高1.5个百分点。同时财政收入占gdp的比重首次突破6%,达到6.16%。四是财政部门收入成增收亮点。全市耕地占用税、契税分别入库14564万元、13841万元,双双突破亿元大关,分别增加4724万元和4568万元,增长48.01%、49.26%。市级国土收入完成7.32亿元,形成净收益2.14亿元,比上年增加8130万元,增长62%,实现净收入规模5年翻了近两番;市级契税完成7680万元,增幅达到66.96%。五是县(市)收入总体形势较好。7个县(市)财政总收入全部突破2亿元大关,其中耒阳突破8亿元,常宁突破5亿元。在全省88个县市中,我市所有县市均排在前50位,有5个进入财政总收入前30名,其中耒阳财政总收入排全省第7位,地方收入排全省第5位。在12月29日晚的财税工作汇报会上,崇谷市长指出:这样的成绩可喜可贺,来之不易,不仅仅表明了我市财政收入上了一个台阶,更重要的是振奋了人心,鼓舞了士气,对加快衡阳的发展有很大的促进作用。明华书记指出:全市财政收入过50亿元,是全市人民的一件大事,实现了衡阳人民梦寐以久的愿望。

二是优化支出凸显以人为本特点。XX年,全市财政支出共完成87.99亿元,比上年同期增加21.79亿元,增长32.91%,支出增幅高出财政收入增幅6.76个百分点。财政部门在确保重点支出的同时,积极落实科学发展观,加大和谐社会构建力度,不断优化支出结构,较好地满足了公共需要,凸显了以人为本的特点。如,全市社会保障和就业支出完成18.65亿元,较上年增加4.49亿元,增长31.75%;一般公共服务支出完成17.39亿元,较上年增加13.12亿元,增长32.54%;城乡社区事务支出完成4.1亿元,较上年增加7961万元,增长24.08%;农林水事务支出完成6.93亿元,较上年增加2.24亿元,增长54.37%;教育支出完成16.47亿元,较上年增加5.66亿元,增长52.4%;环境保护支出完成7691万元,较上年增加1344万元,增长21.18%,医疗卫生支出完成4.62亿元,较上年增加2.05亿元,增长79.66%。交通运输支出完成3.35亿元,较上年增加1.94亿元,增长138.36%。

三是科学理财继续向纵深推进。按照年初确定的工作目标和“一个中心,三个关键,四个确保”的总体部署稳步推进各项财政工作,重点抓财政事业的健康发展,财政机关的高效运转,采取了一系列措施,收到了初步成效。一是加强重点、专项资金管理。对新农村建设、支持企业发展、城建、涉军及春节期间困难群众慰问、老干等五个方面的资金,采取归口一个科室管理的办法,进一步减少中间环节,提高了资金的归集、通达速度,确保了市委、市政府中心工作以及重点支出的及时拨付。密切关注事关全局的敏感性的大宗专项资金的管理,如良种补贴、粮食直补、农村义务教育两免一补、农村新型合作医疗、社会保障、移民资金,对这些资金,各科室运用好分配职能,在省厅通知下达3天内全部将资金分配下去,确保了专项资金用于事业发展,用于急需的地方。二是认真清理财政历年往来。为防范和化解财政风险,市财政组织力量对本级历年往来进行了专项清理。截止XX年底止,市本级预算内历年往来款(暂付款及预拨经费)累计余额共计29718万元,我们采取了严格、有效的回收、处置措施,并就今后财政往来的有效控制向市政府提出合理化建议并得到采纳,财政抗风险能力有新的增强。三是坚持依法行政。实行相对集中行政处罚权,凡是对外执法检查的,一律在年初申报计划,报局长审批。扎实抓好行政执法培训,抓好干部学法考试,按照市政府的规定,执法证换证、颁证工作全面完成,财政执法检查一律亮证执法。四是按照“便捷、高效”的原则,加强机关的各项建设和管理,确保了政令畅通。全局上下进一步转变作风,提供优质服务,凡是企业到财政部门寻求支持、联系业务,实行一站式办公,有效提高了运转速度和办事效率。
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二、所做的主要工作

(一)积极主动抓财税征管。XX年,市委、市政府高瞻远瞩,提出了实现财政收入50亿元的奋斗目标。这个目标,是在我市财政收入增速连续几年超过gdp增速10个以上百分点,又一个高基数、高增长的目标。特别是在XX年我市部分重点税源大户税收出现减收以及一般增值税退税等政策减收和部分市县特大洪灾等诸多不利因素影响下,财政增收的不确定因素明显加大。面对这些困难,财政部门没有退缩,而是积极出主意,想办法,竭尽全力抓好财税征管。一是认真落实收入任务。与国、地税进行反复协调,将任务分解落实到各县市区、各征管部门。其中,国税部门较上年增长30%,地税部门较上年增长28%。二是确保均衡入库。财政部门积极建言献策,通过努力,市委首次将收入均衡入库作为市委重点工作考核重要指标,强化了对县市区及各征管部门的约束力。在收入组织中,我们加强与各县市区、各征管部门的衔接,做到收入每月分析、每月通报。从元月份开始,我市财政收入连续10个月增幅保持在30%以上,后两个月虽有所回落,但也维持了25%以上的增长速度,一举改变了过去“年初松、年中紧、年末拼”的现象。前三度度财政收入分别完成进度的21.69%、50.59%、74.35%,基本做到了以旬保月、以月保季、以季保年,是我市财政历史上持续高增长时间最长,均衡入库最好的一年。三是完善体制机制,提高征管效率。根据收入的不同特点,报请市政府分别制定国税、地税、国土、公安等部门的考核激励政策,进一步调动了征管部门的积极性。四是加强收入调度。XX年,我局协助市政府组织召开的有常务副县市区长、财政局长参加的财税收入调度会就达7次之多。下半年,针对部分县市税源严重下滑、收入目标缺口较大和本级收入大幅短收的情况,及时提出了抓重点部门(国税)、抓重点县市区(城区、衡东、祁东)、抓重点税种(增值税、营业税)的工作思路,有力保证了收入的及时足额入库。五是认真抓好财政部门自身任务征收。在发挥协调、调度职能,促进全市财政收入增长的同时,财政部门积极、着力抓好自身征管任务的完成。全市耕地占用税、契税分别入库14564万元、13841万元,双双突破亿元大关,分别较上年增长48.01%、49.26%。市本级一般非税收入完成24366万元,较上年增长26.97%。市级国土收入完成7.32亿元,形成净收益2.14亿元,比上年增长62%,实现净收入规模5年翻两番。

(二)以人为本促支出优化。一是加大保工资、保运转、保稳定力度。通过及时调度资金,保障了市本级在当月8号,县市区在28号前将工资及时足额发放到位,基本杜绝了欠发工资和拖欠工资现象。XX年,全市行政编内应统发人数共123845人,统发工资额XX52万元;市本级15492人,工资额29883万元,均已全部发放到位。按照全省部署,积极推进事关全市广大干部职工切身得益的津补贴规范工作。协助市委、市政府分别召开了城区书记座谈会、城区区长座谈会、县市长座谈会,对全市各个层次、多个单位进行深入调研,考察了岳阳、常德等地的先进经验。在省政府批准我市方案后,财政积极筹集资金,并于5月1日正式实施新的津补贴标准,国家机关工作人员在原有基础上月人均增加300元。保运转方面,XX年,市本级单位保运转支出安排37982万元,比上年增加1651万元,增长4.54%。零基预算单位公用经费共计安排2959万元,比上年增长11.41%。同时,财政还加大了对民主党派、工商联以及各宗教团体经费的保障力度;继续保证政法机关经费需要,推进经费保证重心下移,促使公安机关警力下沉。二是着力打造人居城市。按照市政府城建资金安排原则,对城区园林、绿化、环卫等维护量进行了评审测算,共安排城市维护费4667万元,专项建设资金4333万元,较上年增加1000万元,增长12.5%。启动了23条背街小巷改造、船山故居、抗日英雄城、五一路尾、衡洲大道、内环路等重点基础设施项目。采用市场运作、招商引资等方式,引进建设资金10亿元以上,加快湘江东、西南岸风光带、立新大道、长湖片开发等重点工程建设。充分发挥城建投融资平台,争取开行贷款3.4亿元,市财政调度1000万元,全力推动松木工业园松枫路、上倪路、新安路,白沙工业园白沙南路、工业大道等基础设施建设。雁城人居环境得到进一步改善。三是支持社会保障事业发展。全年安排再就业资金14626万元,并将再就业资金重点用于社会保险补贴,既促进了就业再就业,又有力推动了社会保险费的缴纳。突出解决就业困难对象具体问题。安排零就业家庭援助资金497.8万元,通过财政出资购买公益性岗位、企业腾出岗位优先安排、举办专场招聘会等手段,实现了年初我市“零就业家庭”10000多户到年底的动态清零。继续保障“4050”和“伤、病、残”等就业困难对象的基本生活,全年共发放基本生活费1841万元。狠抓社会保险扩面工作。以外资、民营企业、个体私营企业为突破口,大力支持特困企业参保,全年基本养老保险、失业保险人、基本医疗保险等基金55521万元,较上年增加9110万元,增长19.63%。筹资100万元,为2200多户人均
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建筑面积在8平方米以下的城区无房户发放租赁住房补贴,户均领取补贴450元。四是加大公共卫生投入力度。市本级继续安排200万元公共卫生专项经费,安排第三人民医院艾滋病隔离病区改造和集中收治运转经费150万元。继续支持乡镇卫生院建设,共支持2所中心卫生院和58所乡镇卫生院改扩建。建立公共卫生应急机制,在年初预算下达前,从卫生系统年初预算中按10%的比例预留资金,作为突发公共卫生事件应急预备金。大力支持社区卫生服务。协助市政府制定了《衡阳市城区社区卫生服务工作实施方案》,明确了财政对社区卫生服务的补助范围和内容,健全了财政补助方式,支持建成了23所社区医疗卫生服务中心。五是大力推广新型农村合作医疗制度。试点县市区由上年的3个增加到7个县(市)和南岳区,参合农民达401.9万人,全市参合率83.58%。全年筹集新农合基金达到2亿元,其中个人缴费4019万元。财政部门进一步加强了基金的监管,确保了新型农村合作医疗制度的平稳运行。在XX年省财政厅组织采编的5年全省财政工作亮点回顾中,我市新型农村合作医疗工作作为全省的典型在湖南经视、湖南日报进行了报道。

(三)多措并举抓财源培植。一是支持企业做大做强。积极落实市委、市政府“用工业化总揽经济全局”的思路,全年共安排工业发展资金4500万元,比上年增加1000万元,增长28.57%;安排科技三项费用500万元,比上年增长200万元,增长66.67%。为落实特变电工的改制优惠政策,安排专项资金1000万元,落实企业税收优惠政策安排资金280万元,支持企业技改安排资金200万元,鼓励企业加大科技研发安排创新基金174万元。用足用活国家支持外贸发展的政策,全年共争取安排高新技术出口技改贷款贴息资金100万元,中小企业国际市场开拓资金133.61万元,中部地区外贸发展促进资金193万元,省级外经贸发展资金60万元。XX年,全市完成进出口总值77278万美元,同比增长52.43%。其中出口53111万美元,同比增长39.12%,进口24167万美元,同比增长93.01%。充分发挥国家退税政策的促进作用,支持企业做大做强。按照“规范程序、强化监管、加强交流、主动服务”的思路,财政共审核办理增值税退税4521.7万元。二是从税费上大力支持国有企业改制。在充分听取各方面意见基础上,出台了企业改制有关契税与土地出让金征收处理意见,理顺了国企改制有关矛盾和问题,克服了我市国企改制中存在的“快批慢结”现象。积极履行财政职能,在改制过程中,严把资产核销、资产审查、改制成本审核关,XX年通过返还土地出让金、出售直管公房、减免契税及各项规费等方式,为市本级筹集国企改制资金1.9亿元。支持市橡胶厂、市味精厂、化工机械厂、三建公司等28户国有企业改制脱困,到XX年底全市226家国有企业累计批准破产改制216家,118家国有工业企业累计批复改制116家,累计验收终结155家,其中工业企业103家,共盘活存量资产49.9亿元,筹措改制成本24亿元。国有企业改制四年来,财政共投入近12亿元用于企业改制,其中土地出让金返还8.78亿元,直管公房的70%部分返还给企业2.3 亿元,契税等各种规费减免1.8亿元,豁免各种财政性借款1.4亿元。为了弥补改制企业的成本不足,全年以工业发展资金的方式等额返还改制企业退契税750.5万元,有力地推动了企业的改制工作。三是大力支持招商引资。充分利用衡阳享受老工业基地待遇、中西部地区扩大增值税抵扣范围试点市、构建3+5城市群等政策优势,积极宣传我市已有的各项优惠政策,配合市政府组团参加了“中博会”、“泛珠洽谈会”、“北京科博会”、“深交会”、“广交会”、“中投贸洽会”、“江苏昆山招商会”等一系列招商活动,取得了较好成效。共审批外资项目83个,合同利用外资29961万美元,实际到位外资27672万美元,同比增长22.27%。四是营造依法纳税范围。XX年首次召开了城区纳税大户表彰会议,衡钢、特变电工、建滔化工、雁京啤酒等企业的领导班子成员共获得169.22万元纳税奖励,进一步体现了政府诚信,在全市营造了依法纳税、积极纳税、纳税有奖的良好氛围。五是加大争取资金力度。XX年,全市共争取上级各类资金57.8亿元,比上年增长21.43%,超过我市人口数占全省比重2.51个百分点。其中,争取财力性转移支付资金21.8亿元,占争取资金总额的37.71%,比上年增长28.99%。
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(四)积极稳妥推进各项改革。第一,国库集中支付改革逐步完善。市本级国库集中支付改革进一步得到完善,出台了《财政直接支付和授权支付范围划分细则》、《商业银行代理国库集中支付业务考核暂行办法》等制度,为全面铺开改革奠定了良好基础。于5月份联合人民银行对试点单位改革以前的账户进行一次全面清理,共撤销银行账户50多个,有效地规范了账户管理。于12月份举办了第三期国库集中支付培训班,市本级第三批纳入国库集中支付的56个预算单位于XX年1月1日正式上线后,121家一级预算单位全部实行国库集中支付,标志着我市国库集中支付改革进程迈上了一个新台阶。XX年,市本级共办理国库集中支付业务14132笔,金额40918.32万元。其中,直接支付5402笔,金额25603万元;授权支付8730笔,金额15315万元。按照省财政厅及市委、市政府关于XX年所有县市区都要启动改革的要求,加强了对县市区改革的指导和督促,及时帮助县市区解决改革启动中的具体问题。南岳、衡山、耒阳、衡阳4县市区于XX年上半年率先实现国库集中支付上线运行,起到了较好的示范带动效应,各县市区该项改革工作明显加快,衡南在7月份,常宁在9月份,蒸湘在10月份,祁东在11月份,衡东在12月份均正式上线运行国库集中支付系统。珠晖、雁峰、石鼓3区也已制定了国库集中支付有关制度办法,召开了一系列会议,采购了相关设备,正式启动了改革工作。第二,部门预算实现两大突破。一是在综合预算编制上实现了突破。XX年在对各单位的预算批复中,除预算安排资金外,还将纳入预算的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、事业单位经营服务收入也纳入了批复范围。二是在部门预算的公开透明上实现了突破。市财政在上年30个单位的基础上,将所有一级预算单位的部门预算全部报送市人大,共105个单位。第三,政府采购改革成效明显。按照“拓宽范围、扩大规模、强化监管、规范运作”的思路,加强政府采购“管采分离”及重点领域采购工作,促进了我市政府采购向纵深推进。一是重点抓好了卫生和教育两个系统的采购工作,把中小学校园网络、中小学危房改造和医疗设备等关系广大群众得益的项目纳入政府采购范围,严格执行集中采购目录;二是实现了政府采购范围和领域的扩展,把中央和省级补助专款、国债资金项目、公共工程、农业综合开发项目等工程和服务领域项目纳入政府采购。XX年,我市完成政府采购额70594万元,超额完成了省下达的政府采购6.8任务亿元,超任务14.56%。节约财政资金6763万元,节支率为9.12%。县市区采购规模呈快速发展态势,与上年相比,蒸湘区增长92.37%,珠晖区增长69.72%,衡南县增长38.14%。第四,农村综合改革试点进一步推进。衡阳县在上年积极进行乡镇机构改革、农村义务教育和财政体制改革的基础上,XX年着力推动精干高效的农村行政管理体制和农村社会化服务体系,实现了站所整合到位、服务发挥到位的目标。衡山县作为新的试点县启动以来,有效地开展了改革的前期准备工作,初步制定了农村综合改革方案。按照上级有关要求,全市49个农林场税费改革顺利启动,制定了“两个剥离、三个确保”的实施方案,市本级一些“小三场”通过税费改革已经摆脱了困境,焕发了生机。第五,“金财工程”如期启动。“金财工程”是优化财政管理的根本性、长期性系统工程。XX年,我市“金财工程”按照省厅及市委、市政府的要求顺利启动。一是在省财政厅信息中心的指导下,制订了全市“金财工程”一期建设方案。预计整个工程到XX年基本结束,投资预算为863万元。二是通过财政部门的努力,市委、市政府将“金财工程”建设资金列入财政预算,XX年共安排300万元。三是召开全市“金财工程”建设座谈会,在全市财政系统进行动员、部署,推动我市“金财工程”建设有序进行。四是加大金财工程项目建设。共投入资金406万元,实施了中心机房改扩建、门户网站及协同办公系统、网络管理及网络安全、数据集中备份、国库集中支付三期等项目。
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(五)统筹兼顾助推新农村建设。按照市委、市政府的统一部署,以改善农村面貌、增加农民收入、提高农业生产水平为切入点,使新农村建设得到统筹推进。一是加大财政投入,改善农村基础设施。投入70810万元完成通村公路2144公里、通乡公路124公里、通达公路587公里、渡口改造3座、农村客运站12处、危桥改造14座;投入3398.61万元加快农村饮水工程建设,共改造安全饮水项目460个,解决农村饮水13.26万人;投入国债基建资金17723万元,完成了90所农村司法所、15个基层法庭建设、56个乡镇卫生院修建,33座病险水库的改造、471个农村基层组织活动场所建设、66处农村水利基础设施改善。安排资金1031.22万元,农村沼气池建设10000口的任务全面完成。二是落实惠农政策,增加农民收入。XX年,我市通过“一卡通”发放的粮食直补、良种补贴、退耕还林粮食补助、能繁母猪补贴、生猪调出大县奖励等涉农补贴项目达21项,资金达到3.36亿元,全市农民人平增加收入达68元。为确保农民利益不被截留,财政部门坚持通过乡镇财政信息化网络发放,严格落实“四到户”。①政策宣传到户。全市共印发140万份《致农民朋友的公开信》,告知补贴资金支取程序及注意事项,并通过电视、广播、通告、标语等形式广泛宣传。据调查,全市95%的农民了解“两补”政策,5%“知道一些”。②清册编制到户。全市各级财政部门深入乡村,逐户逐人了解情况,全市414万余亩补贴面积全部落实到户到人。③张榜公示到户。做到以村组为单位张榜农民的补贴面积、标准、金额及身份证号码。④“一卡通”发放到户。按照“一网到乡、一折到户、资金统发、业务分办”的原则,将所有涉农资金全部通过“一卡通”发放。此外,还着力抓好确保农民得益的基础性工作,重点建设了中国农民补贴网。财政部门共历时4个多月,逐户全面完成全市133万多农户,535万农业人口、443万亩耕地、773万亩粮食播种面积、64亿斤粮食产量以及相关农户情况基础信息的收集、录入、核对和上报工作,目前数据评审工作已通过省财政厅验收。中国农民补贴网开通后,农民群众可以通过网络查询应享受补贴、补贴到位时间等情况。三是积极稳妥铺开农村低保工作。在XX年耒阳、衡南、祁东试点的基础上,XX年全市全面推行农村低保工作。从运行情况看,各县市区按照“小范围开

展、低标准起步、高质量运行”的原则,把人平年收入低于683元的困难家庭纳入低保范围,按每月30元标准进行了救助,较好地缓解了农村弱势群体生活困难。四是正式启动农业保险试点。按照全市农业保险试点工作会议精神,在衡阳、衡南、衡东、耒阳启动农业保险试点,试点的推行为有效降低我市农业生产风险迈出了可喜的一步。五是支持农村社会事业发展。落实两免一补政策。XX年春季,全市享受中央免费教科书学生人数为15.65人,免费教科书金额1973万元;享受杂费学生达74.7万人,免杂费金额17112万元;享受补助寄宿生生活费学生19.78万人,补助生活费金额435万元。全面实施农村义务教育经费保障机制改革,将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围。制发了《衡阳市财政局关于加强中小学财务管理的通知》,对中小学预算编制、资金拨付、校舍维修改造专项资金管理等进行了统一规范。XX年校舍维修改造资金3484万元全部进入专户,并按工程进度拨付。对农村计划生育家庭及部分独生子女死亡(伤残)家庭实行奖励扶助。XX年我市计生家庭奖扶对象人数较上年新增994人,达到7501人;独生子女死亡(伤残)家庭目标人群为929人,较上年增加111人。两项奖励扶助金均已于年底按标准发放到位。

(六)强化职能规范财政管理。一是加强会计中介机构的行政监管。按照《会计事务所审批和监督暂行办法》,进一步规范市场审批和管理办法,并根据我市会计中介机构的客观实际,制定相应的实施细则和管理制度,做好机构审批后的管理和服务工作,及时掌握中介机构的真实情况。目前我市共有会计师事务所13家,代理记帐机构5家,执业注册会计师166人,基本形成了行政监督指导、行业自我管理、社会监督约束协调发展的管理体制和运行机制。二是财政监督检查工作得到加强。积极开展专项资金检查,共对市人防办人防建设资金、市交警队交警指挥中心建设资金、市文化局办案返还资金使用情况、移民资金等专项资金进行了检查。开展了对珠晖区财政收入级次检查。通过测算分析,珠晖区应缴城建税、教育费附加与实际缴纳的城建税、教育附加金额差距较大。三是加强乡村债务化解基础工作。组织全市各级财政部门,用了近两个月时间对全市4900多个村,190多个乡镇的债务进行了调查,建立乡村两级债务台帐,对债务进行帐务控制和动态管理,锁定旧债,明确新债的责任,基本达到了遏制债务增加的目的。四是加强行政事业单位国有资产监管。规范行政事业单位资产管理。规范了资产配置、使用、处置等管理环节,特别是在资产处置环节,严格执行审批、评估、公示、拍卖和收入上缴财政专户的程序,XX年累计缴入财政专户资金4078万元。开展行政事业单位资金清查。按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则,以XX年12月31日为基准日,历时3个多月对全市行政事业单位资金开展彻底清查,摸清了家底。全市清查单位共2445个,其中行政单位659个,事业单位1786个;资产总量帐面数132.2亿元,其中行政单位34.54亿元,事业单位97.66亿元。
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(七)积极加强机关建设管理。一是加大了干部职工教育。分阶段、有步骤地组织了全局干部职工进行了《保持共产党员先进性》、《科学发展观》、《xx6.25重要讲话》、《学习贯彻xx大精神》等6个方面的政治理论学习。还运用每周二的固定学习时间,采取请专家讲课、请局领导讲课,各支部组织学习等形式,开展了一系列学习活动。选派了二批5人参加了市委组织的干部调训,选派了二批11人参加了市政府组织的机关干部电子政务培训。二是加强了队伍建设。根据工作需要,于4月份对部分中层领导作了调整,共调整21人,增强了中层干部的战斗力。通过公务员招考,选拔3人充实到局机关。在全局党员中开展了“创先争优”活动,共评选出7位优秀党务工作者和18位优秀党员。三是机关功能进一步健全。按照“机关大楼每年都要解决一两件事情”的思路,着重抓好了办公自动化建设、门球场建设、政府采购招标大厅建设。特别是通过建设北院门球场,达到了规范小区环境、拓宽老干部健身范围的双赢效果。四是廉政建设得到加强。制定下发了衡阳市财政局XX年纪检监察工作要点,根据衡纪发[XX]1号文件精神,将我局负责的28项工作任务进行了分工,制定了具体工作方案。加强了元旦、春节、五一等节假日的廉政教育,效果比较好,全局干部没有出现违纪行为,先后有4人次上交红包礼金21500元。五是财富山庄改造提质工程进入竣工阶段。通过一年多的努力,重宾楼、贵宾楼及1、2、3号楼的装修及山庄园林建设均已进入尾声。

三、关于XX年财政工作打算

(一)XX年财政的工作思路。XX年的财政工作思路为:认真落实科学发展观,坚持以人为本,健全公共财政制度。依法加强税收收入管理和非税收入管理,实现应收尽收。优化支出结构,严格控制一般性支出,保障重点支出需要和公共支出需要。强化财政监督,提高财政资金的规范性、安全性,促进经济发展和社会全面进步。

(二)XX年财政收支计划。全市财政总收入安排570053万元,同口径比上年增加70007万元,增长14%。其中地方一般预算收入安排341936万元,同口径比上年增加36636万元,增长12%。上划中央“两税”安排154389万元,比上年增加21296万元,增长16%。上划所得税安排73728万元,比上年增加12075万元,增长19.59%。全市财政支出安排622260万元,比上年增加40709万元,增长7%。

(三)XX年财政工作重点。

1、坚持走新型工业化道路,促进我市经济又好又快发展。一是努力支持经济结构调整。大力支持国有企业改革,努力筹措国有企业改革资金。积极推进新型工业化进程,大力促进园区发展。大力促进产业集群发展,落实好各项财税优惠政策。着力推动第三产业发展,重点支持生产服务型产业、旅游业等做大做强。二是积极支持提高自主创新能力。加大对科技进步和知识产权保护的投入力度,重点支持基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究、农业科学技术研究以及农业科技推广体系建设。三是改革和完善财政扶持方式,发挥好财政资金和政策的“乘数效应”。进一步加大财政投入,积极整合各类专项资金。抓住新企业所得税法实施、增值税转型的契机,充分运用好关税政策,完善财税优惠政策,为企业发展提供良好环境。

2、加强对社会主义新农村建设的支持力度,巩固和强化农业基础地位。一是加大对农村基础设施建设的投入力度。继续扩大财政对农村基础设施建设的投入规模,切实改善农村生产生活条件。二是积极支持发展现代农业。加大农业综合开发力度,提高农业综合生产能力。大力发展农产品物流业和服务业,健全农产品流通市场体系。建立和完善农业科技推广体系,提高农业产业的科技水平。三是建立健全动植物防疫体系。进一步支持农产品质量安全体系建设,提高农产品质量安全水平。四是完善支农惠农政策体系。加大对支农惠农政策落实的督查督办,确保政策的实惠不折不扣地落实到农民身上。
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3、坚持公共服务均等化,维护社会安全稳定,保障民生民力。一是优先发展教育。加大财政对教育的投入,逐步把义务教育全面纳入财政保障范围,重点支持农村中小学危房改造、寄宿制学校建设以及城区教育结构调整。二是支持完善覆盖城乡居民的社会保障体系。支持完善基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度。完善困难救助体系,增加对城乡低保的投入,逐步扩大农村低保范围和提高低保补差标准。坚持实施积极的就业政策,进一步完善和落实好就业再就业税费优惠、财政补贴等财税政策措施,帮助下岗失业人员和零就业家庭解决就业困难。三是支持完善基本医疗制度。要大力推行城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度,逐步提高补助标准,积极扩大实施范围,逐步实现对全体社会成员的无缝覆盖。支持乡镇卫生院和村级卫生室建设。四是积极支持计划生育事业发展。五是支持解决城乡居民住房困难问题。


4、坚持以财政改革为统领,促进财政管理水平的提升。一是深化预算管理制度改革,增强预算管理的科学性。积极推行综合财政预算,加大部门综合预算资金统筹力度。二是积极推进公务消费改革。大力推行公务卡制度以及公务用车定点维修、定点加油和定点保险制度。三是深化政府采购改革。不断扩大政府采购的规模和范围,进一步加大对政府采购改革的宣传力度,完善政府采购的制度和监管机制。四是积极推进国库集中支付改革和“金财工程”建设,利用现代化科技手段加强支出管理,确保财政资金运行的安全、有效、规范和到位。

2014年财务上半年工作总结


精心整理了《2014年财务上半年工作总结》,望给大家带来帮助!

2006上半年我校财务工作在教育、人事、财政部门的指导下,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,结合保持共产党员先进性教育活动的开展,认真落实相关单位安排的财务工作任务,坚持勤俭办学方针,正确处理学校发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系、国家利益和教师利益的关系。

一、开展的主要工作

科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

㈠、预算内经费管理工作

全年预算财政拨款1763576元、转移支付294042元(其中代课金170000元)、预计新增减约155000元,共计2212618元。截止2005年6月财政已拨款1205017元,欠拨1007601元,实际支出1308400元,未结账款约15000元,下半年可支配经费共计889218元,其中工资930000元、公积金须缴纳14946元、医保需缴纳24322元,共需976468元,不包括公业务费尚差80050。经费情况不容乐观。如追加上年超支57789元、上半年代课超编费17000元和账上可冲销款11000元,可基本保持运转。再要回10万元转移支付,可保障经费。

预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票所不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修合同,上报相关部门,完善控购手续后方可执行。

5、兑现职工福利发放,现已发放退休教师50元/人。

㈡、预算外经费管理

全乡共收杂费58220元,其中沙滩学校19490元,占33.47%,由于各方面因素该校长期负债,实行开校全部收取杂费,全部返还,几乎每期开校1月报均无经费运转;双江小学分别15930元,占27.36%,办公经费比较宽松;无水小学6925元,胜利小学4400元,娄子坳小学5200元,三间学校基本持平;长江小学4325元,近两期节余近两千元还债,本期已还清并基本持平,发展情况不错;马桑小学1950元,经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大,在3%—12%之间。

预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取,按规定上缴财政后划回本单位,主要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3:2:2:3”的比例划给学校,截止2005年6月份已全部划回学校。杂费使用要求学校负责人对本校发生的经济业务做到心中有数,并承担经济责任,辅导站财务人员负责审计、监督和指导。

㈢、往来款管理

往来款主要有书款、免费教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。

㈣、其他工作

1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。

2、认真进行校产清理上报,防止学校资产流失。

3、录入人事工资管理系统,完善单位人员人事工资档案,为高效管理奠定基础。

4、高质量、高要求完善预算工作。

5、为职工贷款提供方便,解决职工进修、建房等资金短缺问题。

二、存在问题原因剖析及今后的努力方向

㈠、存在问题

1、今年初开以过大导致公用经费开支严重超出同期水平。

2、个别学校超支现象严重,主要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。

3、站内经费紧张主要由于核编少、用人多造成。我站目前核编119人,实际用编127人,超编8人(中小学各4人计),全年导致34000元差额经费。

㈡、今后的努力方向

1、加强财务人员知识培训,力求规范学校财务活动,建立健全学校财务档案,举行财务知识竞赛活动。

2、狠抓典型,依据《沙滩乡学校财务管理办法》第十一章第五十、五十一、五十二条之规定,对财务工作搞得好的单位和个人进行大力表彰,反之则兑现惩罚。

3、根据人事制度改革要求,取消中心校报账员职位,减少管理层次,提高工作效益。

4、对全年公用经费实行按月分配使用指标,确保不出现超支现象。

5、积极争取增加编制,严格按核编使用人员。

工作总结之家的半年工作总结频道希望在写作方面解决您的问题,也希望我们的创作和收集整理《2014年财务个人半年工作总结》内容给您带来帮助。同时,如您需更多总结范文可以访问“财务个人半年工作总结”专题。