审计局半年工作总结与下半年工作计划

时间的脚步无声地踏过半年的日历,为了能够保证后续工作能够顺利进行,我们应该对自己半年所做的工作分析总结,而我们写下的工作总结,让我们明确了下一阶段的目标任务。那么,半年度工作总结优秀模板有哪些可以参考呢?或许"审计局半年工作总结与下半年工作计划"是你正在寻找的内容,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

审计局半年工作总结与下半年工作计划

上半年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、玉林市局指导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。

一、基本情况

上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目,审计工作取得了一定的成绩。

今年上半年,我局共完成审计(调查)项目9个,审计查出违纪违规金额442万元,管理不规范金额1358万元。基建工程预结算审核项目69个(其中工程预算52个),送审总金额17472万元,审定总金额15704万元,核减1768万元,核减率10.1%。审计后出具审计(调查)报告9篇,提出建议17条,被采纳17条。提交审计专题、综合性报告和信息简报10篇,被批示、采用5篇次。

(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计

我局以科学发展观为指导,总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在审计工作中,做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政支出结构和各种专项投资结构,提出促进全市经济和社会科学发展快速发展的意见和建议。此项目审计查帐工作已结束,已进入征求意见阶段。

(二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计

我局根据市委组织部的委托,上半年,已对市水利局、交通局、塘岸镇、清水口镇等4个单位5名党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,为市委、市政府正确使用干部提供了可靠依据。在已审计结的4个项目中,共查出违规资金435万元,管理不规范金额1358万元,查补漏缴税费11万元,补缴财政金额259万元。针对存在的问题,对被审计对象应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,向被审计单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理决定。

(三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”政府投资审计

1—6月,全市已完成政府投资项目审计(核)69项,比去年同期增加了578%,主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。送审投资总额17472万元,审定投资总额15704万元,审计核减金额1768万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行《北流市政府投资建设项目管理办法》和实施意见,全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,依法开展了工程量结算计价招标及标底预算审计。按照“抓住源头,审计关口前移”的原则,对新开工的项目,开展工程发包前工程量结算及预算控制价和标底预算审计,不但进行投标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。上半年,共对52个新开工的项目进行预算审计,送审投资总额12197万元,审定投资总额11308万元,核减高估冒算、多计工程量及多计材料调差价等889万元。

(四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计调查

我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年主要做好审前调查相关工作,组织审计人员参加了区厅举办的中小学校舍安全专项资金审计调查、污水垃圾处理设施建设项目

审计局半年工作总结与下半年工作计划第2页

跟踪审计和退耕还林专项资金的审计调查培训会,为扎实开展这三项审计调查工作作好准备。

(五)积极完成区厅交办的任务,做“活”授权审计(调查)项目

上半年,组织开展了中央扩大内需投资建设项目资金跟踪审计调查和城区给水工程建设项目跟踪审计调查等工作,目前,这两项工作正在进行中。下半年,我们将按照区厅的安排,开展社会保险基金审计、救灾资金管理使用情况、市城镇生活垃圾处理设施建设项目情况跟踪审计调查(续审)、市城镇污水处理设施建设项目情况跟踪审计调查(续审)等项目。

(六)以市委、市政府工作为中心,做“好”交办的各项工作

今年以来,我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神,认真完成市委、市政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。一是抽调人员积极配合市人大做好民生项目调查。二是派出专人到挂钩村指导各项新农村建设工作。三是派员参加扩大内需建设项目异地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部门的充分肯定,审计核实的结果得到了有效的利用。除此,还派出专门人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府采购工作的监督。

二、主要做法

(一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体

一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓。二是加强思想交流和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

(二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质

一是学习方法灵活多样。每周五上午为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训,并定期举办审计项目交流汇报会,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力。今年以来,参加区厅和玉林市局组织的各种业务培训12人次。三是学法律法规知识。组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、新《审计法实施条例》、《公务员依法行政读本》等法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。四是提倡学历教育。我们创条件、给时间,积极鼓励干部参加各种形式的学历教育,以提升审计人员学历层次,增加自身知识含量。五是学习好计算机知识。狠抓电脑培训,组织审计人员学习计算机知识,学习计算机辅助审计技术和oa管理知识,努力提升现代审计技能,提高整体审计工作管理水平。

同时,我们以学习为契机,加强思想政治工作。今年以来,我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。年初制定理论学习方案,分专题深入学习。上半年,主要开展各级“两会”精神、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《四项监督制度》等专题学习,我们通过多次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈讨论等多种形式的学习,力求从总体上把握、从内容上加领会和理解,在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。通过学习,我局干部的精神面貌焕然一新,思想得到了解放,创新意识增强,工作作风有了明显的改进,审计工作的水平和效率有了进一步提高。

(三)抓好业务建设,提高审计质量和水平

一是进一步严格审计程序,例如加强审前调查;审计通知书附上承诺书,实行双向承诺,分清相关的责任;提出时限要求,以确保审计的质量和效率。二是加大学习培训力度,开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系,加大查处违法违纪行为的力度。

(四)抓好党风廉政建设,确保廉洁审计

一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。年初,成立党风廉政建设领导小组,专门召开机关党风廉政建设工作会议,学习传达了全国、全区审计机关党风廉政建设工作会议精神,总结廉政建设工作,研究部署工作。二是抓好党风廉政建设责任制的落实。局党组书记与党组成员、各股负责人签订责任状,层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。审计期间,不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法情况,以此加强审计人员的廉政执法监督。

(五)扎实推进绩效建设工作深入开展

我局积极转变审计方式,提高了工作效率,完善规章制度、规范行为,把绩效建设工作落到实处,更好地发挥了审计监督作用。一是坚持制度建设。修订完善上下班制度、请销假制度等制度。坚持不定期查岗,每周不少于二次。保证在上班时间不玩游戏、不串岗聊天、不做与工作无关的事项。二是审计效率建设。审计项目实行就地审计与送达审计相结合,对时间紧的审计项目,由分管领导和审计组长亲自抓,在保证质量的前提下,加快审计进度。三是审计组建设。强化班子成员责任制。每个审计项目都有局分管领导参与,及时发现问题,解决问题,提高了审计工作效能,做到廉洁从审。四是审计联席会议建设。定期召开经济责任审计联席会议,组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通,审初联合进点,审中互通情况,审后联合督查,形成审计监督合力。

三、存在的主要问题

(一)人员少、任务重的矛盾突出

随着审计地位的不断提升以及我市经济的迅速发展,审计任务特别是政府投资审计工作越来越重,现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重,而且干部队伍的知识结构不尽合理,特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏,影响了审计事业的进一步发展。

(二)审计质量和水平有待提高

一是审计技术单一,手段落后。当前审计业务干部虽然基本掌握计算机运用,但未能真正很好运用计算机进行辅助审计,计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。二是审计质量控制薄弱,质量有待加强。审计项目质量控制方面虽然采取了许多措施,但由于时间紧,任务多,审计组织手段和审计技术方法落后等有待进一步创新。

四、下半年工作打算

(一)继续深入开展绩效考评工作

按照市委、市政府的部署,继续深入开展绩效考评工作,扎实开展“争先创优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我市经济社会发展。

(二)集中力量抓好各项审计工作

下半年,我局的要把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能,为我市经济社会的发展保驾护航。

(三)加大审计质量控制,提高审计项目管理水平

重点抓好以下几点:一是采取“请进来,走出去”的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计,提高审计效率;三是加大审计复核的力度,严把质量关;四是制定审计项目管理办法,在计划管理、质量管理、成本管理等方面,加强规范化管理。

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县审计局上半年工作总结和下半年工作计划


县审计局上半年工作总结和下半年工作计划

上半年,**县审计局在县委、县政府的领导下,在上级审计机关的具体指导下,紧紧围绕县委、政府的发展目标开展审计工作。现将审计局20**年上半年工作总结如下:

20**年共安排审计项目16个,其中,预算执行审计1个,农业和资源环保审计2个,民生及民生工程审计4个,投资全过程跟踪审计1个,委托中介机构审计7个,领导干部经济责任审计1个。截止目前,共完成审计项目3个,共编发审计信息98篇,被各级采用70篇次。

一、审计业务工作开展情况

(一)抓好本级财政预算执行情况审计

为做好同级财政预算执行情况审计,2月17日开始对县财政预算执行情况进行审计。审计重点主要是围绕预算执行的真实性、完整性和科学性,以预算管理和资金分配为切入点,突出重点专项资金的审计,准确反映和客观评价预算执行情况。以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,积极探索财政资金效益审计的新路子,按照工作方案要求进行审计。本级财政预算执行审计已出审计报告。

(二)加大委托中介机构审计的工作力度

按照县委、政府的指示,经过多方考证,引进**项目管理咨询有限公司、**华域建设工程项目管理有限公司**市分公司、**高博有限责任会计师事务所**高博工程造价咨询有限公司和**华域建设工程项目管理有限公司**分公司四家审计中介机构,对县内大中型建筑、水利和市政项目进行标底和结算。

(三)农业和资源环保审计情况

我局围绕政府和百姓关注的民生事项,从促进和谐社会建设的高度出发,上半年组织开展了农资综合补贴专项审计。农资综合补贴专项审计是审计厅统一项目,局领导班子高度重视此次农资综合补贴专项审计工作,专门学习领会实施方案的内容及要求,召开专题座谈会,协调解决有关问题,顺利完成了此项工作。

(四)政府、各部门交办的审计事项

积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受委托对**县十三个村阵地建设项目、200吨优质水产新品种养殖基地扩建项目、**县农业清洁生产示范地膜收回利用和**县**乡2012年小型农田水利项目竣工决算审计4个临时安排的项目进行了审计和调查,为党委政府、部门查清事实真相,正确决策处理等提供了第一手资料。

二、采取的工作措施

一是勤学习、抓认识。利用每周五下午集体学习时间,局领导班子认真组织全局同志学习政治理论及与审计相关的文件、制度等,着力提升审计质量。

另一方面根据实际情况,制定出台了《**县审计局审计项目质量考核办法》、《**县审计局优秀审计项目评比办法》、《**县审计局审计项目审核、复核工作办法》等制度。

二是强组织、定责任。局领导班子认真部署20**年的各项工作,领导班子具体分工、明确责任,协调配合各项工作的开展。要求局分管领导要靠前指挥,项目相关科室负责人要坚守一线,审计组长要高度负责、严格管理,局领导班子全过程监督审计实施方案的落实情况,及时解决审计现场出现的各种新情况、新问题,严把审计质量关。

三是细谋划、强机制。在实施项目审计时,坚持高起点、高标准、高质量,周密制定审计方案、精心实施现场审计,严格评估审计结果,力争做到依法审计、程序规范、查深查透、定性准确、处理到位、整改到位,审计报告数据真实,审计建议切实可行、效果明显,努力把每个审计项目做成精品,着力打造优质审计。

局领导班子依据项目类型的不同,积极做好审前工作,优化审计人员配置,统筹审计资源,明确审计时间,充分运用ao、oa系统等信息化手段,加强审计现场控制和调度,全面提高了审计现场管理能力和水平。同时,要求各审计组严守“审计纪律八项规定”,认真落实廉政审计责任制。

三、加强自身建设,打造过硬审计团队

(一)开展党的群众路线教育实践活动

今年以来,**县审计局把党群众路线教育实践活动工作摆在了全局工作的突出位置,从加强干部学习教育、听取干部群众意见、查摆政治坚强和“四风”方面的问题、开展自我批评、完善规章制度、建立长效机制入手,强化了班子作风建设,保证党的群众路线教育实践活动稳步有序的开展,让干部群众看到实实在在的作风转变。

(二)狠抓精神文明工作

**县审计局大力倡导新时代雷锋精神,切实加强机关思想道德建设,深化文明创建活动,不断提高审计机关干部文明素质,为建设精神文明先进县提供坚实的道德支撑。引导审计干部职工学习道德模范、争当道德模范。做好慰问、关爱、帮扶生活困难的道德模范工作。

(三)加大业务培训力度

审计行业是个与时俱进且专业性比较强的行业,为了使审计工作逐步上台阶,就需要不断加强业务学习和专业技能培训,**县审计局采取请进现场互动提问学习,送出去到外地审计和以审促学等多种方式开展教育培训,狠抓审计队伍自身建设,特别是计算机审计能手的培养。

四、存在的问题

上半年的审计工作,虽取得了一定的成绩,但也还存在一些不容忽视的问题:一是审计力量不足、人员少、任务重的矛盾仍未得到彻底解决;二是审计成果的综合运用不够,制约了审计整体效能的发挥。对于上述问题的存在,我们将在今后的工作中下大力气认真研究和解决。

五、今后工作思路

一是调整观念,解放思想。强化树立三个意识,即:树立大局意识、责任意识、奉献意识。尤其要突出强化大局意识,教育干部职工站在全县经济社会发展的高度,自觉服从于经济社会发展大局,引导干部职工把审计工作放到全县大的环境去认识审计、规划审计、落实审计工作。

二是围绕“稳中求进”的方针开展审计监督,大力开展对中央重大方针政策和宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计,确保中央重大决策部署不折不扣执行。

三是围绕保障和改善民生开展审计监督,将民生资金的使用和效益作为审计工作的重中之重,在确保资金投向、提高民生资金的使用效益和健全完善制度方面发挥审计监督的建设性作用,并加强对重点部门、重点资金的审计,确保财政公共服务投入的安全、效益。

总之,在今后的工作中我们一定要振奋精神,锐意进取,结合群众路线教育实践活动的开展,以奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风,使审计工作上新台阶,更好地为我县经济社会全面发展作出贡献。

审计局2020年上半年工作总结及下半年工作计划


20xx年上半年,审计局牢牢环抱城区党委、当局工作中心,结合上级审计部门支配安排,扎实开展不忘初心 切记使命主题教导,坚持稳增长、匆匆革新、调布局、惠民生、防风险主基调,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关切的问题,落实审计全笼罩,依法开展审计监督,各项工作取得阶段性成效;有效施展了审计机关在保障经济社会康健运行的免疫系统功能和公共财政卫士中的作用。现将半年来的工作环境总结如下:

一、上半年工作基础环境

上半年,审计局完成良庆区20xx年度义务教导平衡成长经费使用环境专项审计等3个审计项目,完成年度审计项目的20%;正在开展的审计项目9个;预计全年能按时完成计划审计项目17个。截至目前,审计发明问题15个,涉及主要问题金额4160万元,提出审计建议9条。完成工程项目结算审核202个项目,审计报审金额9603万元,审核价8867万元,核减金额736万元。其他方面:落实脱贫攻坚工作的任务要求,发放春节慰问金、指导贫困户陈诉第一批、第二批扶贫自主财产项目、帮忙相符条件的贫困学生申请雨露计划、做好帮扶手册填写和材料归档等,上半年扶贫工作有序开展。

二、主要做法

(一)增强思想政治扶植,扎实开展不忘初心 切记使命主题教导。审计局高度看重思想教导扶植工作,严格落实三会一课制度的要求,结合每月开展党日运动,扎实开展不忘初心 切记使命主题教导,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国两会精神、中央审计委员会第一次会议精神、城区两会精神以及上级审计机关审计工作会议精神。上半年,审计局主要领导带头讲党课2次,开展集中学习会6次。通过增强思想政治教导,进步审计局审计干部职工的政治站位,使干部职工牢靠建立四个意识,切实改变工作风格,为开展审计工作提供强有力的政治保障。

(二)增强审计工作的领导,落实审计全笼罩的要求

依据《广西壮族自治区关于实行审计全笼罩的实施看法》和环抱城区党委当局的工作中心,为打好三大攻坚战,审计局年初多次召开会议研究讨论审计项目计划,重复论证、科学筹谋20xx年度审计项目计划报城区当局批复。20xx年度审计项目,聚焦重点范畴、重点资金、重点项目、重点单位,扎实推进财政资金使用审计全笼罩。当局批复的年度审计项目涉及公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任环境等范畴的审计,落实审计全笼罩的要求。

(三)依法开展审计,施展审计监督作用

上半年,审计局依法对良庆区20xx年度义务教导平衡成长经费使用环境、广西粮庆今世农业开拓项目购地退款事项、 良庆区食品药品监督治理局原局长、良庆区食品平安委员会办公室原主任(兼)玉以东20xx年7月-20xx年6月离任经济责任的审计工作。审计历程严格依法依法度模范进行。 一是精心安排、周密支配审前筹备工作。对所有审计项目,都要做充分深入过细的查询访问研究,熟悉被审计单位的业务流程,控制内部节制的症结点,订定切实可行的审计实施。二是项目实施历程中,严格依照审计实施规划肯定的审计事项、审计重点进行审计。三是增强对审计发明问题定性的审核审理。四是强化审计项目质量审理。依照新的国家审计准则要求,从审计法度模范、项目实施历程、审计申报等各个环节对项目审计质量进行节制。通过审计发明审计发明问题15个,涉及主要问题金额4160万元,提出审计建议9条,有效地匆匆进了被审计单位抓好整改和完善内部节制治理,充分施展了审计的监督作用。

(四)加快治理办事升级,理顺工程项目治理审核工作。

城区审计中心依据专业合理调剂分组,结算审核全部实行委托中介单位--审计监督--审核结果立案治理办事模式,增强对中介单位的监督治理,执行统一的审计操作规范、统一的审计纪律,保障工程扶植项目实施有序、投入有效、监督有力;进一步落实实行四级审计治理模式,中介审核-小组审核审核组复核业务会审核。完成工程项目结算审核202个项目,审计报审金额9603万元,审核价8867万元,核减金额736万元。

(五)增强审计步队的业务学习,打造审计铁军。

上半年,审计局注重增强对审计步队的业务学习教导,组织审计干部参加自治区审计厅、南宁市审计局举办的业务培训班学习,累计参加学习人员60人次。通过强化业务学习,进步审计步队的业务程度。

三、存在的问题

一是严重短缺审计复合型人才。二是是审计业务程度有待进步,尤其是运用盘算机进行大数据审计对照滞后。短缺控制新的审计技巧措施和新的审计技能的人才。

四、下半年

20xx年下半年,我们将环抱城区党委、当局工作中心,依照审计计划及上级审计部门的要求,开展以下工作:

(一)继承抓好党建工作,深化不忘初心 切记使命主题教导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。抓好年度扶贫工作任务。

(二)依照年度审计项目的支配,按光阴节点完成审计任务。在审计任务分化到人后,对审计目标和审计责任进行明确。各股室人员依照审计事项光阴进度表开展工作,确保效率。

(三)认真贯彻落实中央两办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审规规定》及其实施细则要求,续继依照领导干部经济责任审计内容开展审计工作,增强盘算机审计。

(四)按时按法度模范按规范进行当局投资审计工作,进一步树立健全当局投资审计中心规章制度,完善投资审计中心的行为规范、聘用人员治理法子、中介公司治理、内部节制治理法子、审计项目分配法度模范等一系列的规章制度;增强20万元以下工程结算立案工作,并抽取不少于10%的进行复核;增强20万元以上工程结算中介公司审核的监督及治理工作,加大每项工程的复核力度;增强业务才能的立异学习,进一步落实好工程审计整改长效机制,确保工程审计整改问题获得标本兼治,杜绝违反司法律例的行为发生。

(五)对审计发明的问题,认真抓好整改,匆匆进审计成果的转化和运用,晋升审计工作成效。

(六)要注重交流协作。工作中遇到新矛盾、新问题,股室人员之间,股室与股室之间配合探讨,配合办理。

(七)实时完成城区党委、当局以及上级审计部门交办的工作任务。


 

审计局2020年上半年工作总结和下半年工作计划


20xx年上半年,审计局以十九大精神为统领,审计工作在区工委、管委的正确领导和市审计局的悉心指导下,以深化五大成长行动计划为抓手,牢牢环抱年初订定的工作目标,以依法审计为主要任务,积极依法履行审计监督职责,以经济责任审计全笼罩为主线,赓续深化审计工作,扎实有序地开展各项审计项目,着力增强审计力度和审计程度。按时完成上半年的工作任务,现将有关工作环境总结如下:

一、20xx年上半年

1、环抱审计工作重点订定审计计划

20xx年初,以全面推进四个全笼罩,加速经济责任审计工作转型,匆匆进党、政主要负责人建立科学成长不雅和正确政绩不雅、推动本地区经济社会科学成长和领导干部守法守纪守规为 目标,依据淮南市审计局《关于印发201X年度审计项目计划的看护》(x审综〔XX〕x号)的要求,我局认真订定了《xx实验区20xx年度审计项目计划》,分手是经济责任审计6家,预算执行和其他财政财务出入审计3家,上下联动审计由市审计局兼顾支配,当局投资扶植项目审计以实际发生业务进行审计,领导干部自然资源资产任中审计1家,财政财务出入审计4家。并报区管委主要领导同意后发给各相关单位。

2、按时完成经济责任审计任务

依据《关于推进四个全笼罩强化对权力运行制约和监督的实施看法》(x办发[20xx]x号),结合x审经责[20xx]x号文件精神,20xx年上半年,我局按时完成3个经济责任审计项目(年初计划审3家)。分手为xx镇花家湖社区,夏集镇路岗村子,焦岗湖镇胡集村子,主要审计了负责人遵守有关司法律例、履职尽责,以及本人遵守有关耿介从政规定等环境以及重大项目实施、脱贫扶贫治理等,目前已全部完成。各单位就审计结果表示确定,对提出的看法和建议做出了积极整改。

3、切实强化当局投资项目审计

20xx年上半年,xx实验区审计局已完成当局投资审计及定额预算节制价项目98个,提交审计申报50篇,提出审计看法和建议50余条,严防了国有资金、资源、资产的流失,审计监督为进一步加快实现xx实验区成长施展了积极的弗成替代的作用。

4、全面突出上下联动审计

依据安徽省审计厅《关于印发全省重点事项上下联动审计实施要点的看护》(皖审财[20xx]25号)要求,我局整合审计力量开展上下联动审计查询访问,上半年共完成了4个项目的审计任务,分手为深化简政放权和规范涉企收费环境、小微企业税收优惠政策执行环境、基础公共教导--普惠性学前教导环境、基础社会保险--城乡居民基础养老保险办事环境,并分手向市局提交了审计查询访问申报,圆满地完成了上级交办的任务。   5、鼎力推进精准扶贫工作

认真控制各贫困户脱贫状态,及时跟踪,做到纸质档案与电子档案一致,并依据先前订定的扶贫工作按期召开会议,对扶贫规划的执行和脱贫历程中遇到的艰苦进行集中商讨办理,确保帮扶一帮到底,实现脱贫目标。加大督查力度,切实推进扶贫工作任务落实。深入群众,在对贫困户认真走访和了解的根基上,与所包村子领导干部进行沟通研究,科学订定规划,对贫困户进行有效赞助,对扶贫项目及资金做到应审尽审。

二、20xx年下半年

1.扎实推进经济责任审计全笼罩。

20xx年下半年,我局将一如既往的做好审计工作,依照年初审计计划的要求,圆满完成20xx年的全年审计任务,通过任前见告、任期审计、整改回访、结果运用,尽力实现领导干部经济责任履行环境的链式监督。进一步深化经济责任审计内容,重点关注政策落实、财政、地皮、节能减排、社会扶植和编制等方面环境,积极探索领导干部自然资源资产离任审计的措施和道路,匆匆进领导干部依法履职、依法行政。

深入强化公共资金审计全笼罩。

把增强对宏不雅调控政策执行环境的审计监督、匆匆进xx经济安稳较快成长作为将来审计工作的紧张任务,认真组织实施好稳增长匆匆革新、调布局、惠民生、防风险政策步伐落实环境跟踪审计,有序推进机构编制环境审计,持续关注中央八项规定精神和国务院约法三章要求落实环境,匆匆进政令通顺、政策落地生根;进一步增强对涉及群众切身利益的民生资金审计,确保各项惠民政策落在实处,在促进大众幸福感上争立异作为。

3.全面增强国有资产审计全笼罩。

一是全力推进预算执行审计全笼罩,在看好当局荷包子上争立异作为。二是全力推进当局投资审计全笼罩,在落实成长硬事理上争立异作为。全力推进标致乡村子审计,通过招投标节制价审计、扶植项目完工决算审计、项目扶植全程跟踪审计等方法,着力构建国家审计主导、社会中介介入、内审专家弥补、全历程跟踪监督的当局投资立体审计新模式,确珍重大当局投资项目审计全笼罩,不留盲区和死角,最大限度地进步当局投资绩效,推动实时完善制度、增强治理和堵塞漏洞,把好当局投资项目最后一道防线。

4、继承推进精准扶贫工作

做到每周五扶贫日下村子,深入群众,了解已脱贫户和未脱贫户的环境,高度看重以改良民生为重点的惠农政策的落实,着力办理群众最关切、最直接、最现实的利益问题,使全村子人民共享革新成长成果。一是认真贯彻执行党的各项富民惠民政策;二是全面落实新型农村子社会养老保险;三是赓续健全民政救助,实时支配发放接济慰问款物,增强低保规范化扶植,扎实落实各项优抚安置政策;四是开展普遍的支持和扶直运动,让贫困户广泛感想感染到党的恩情、当局的温暖,享受到革新与成长的成果。


 

2017审计上半年工作总结与计划


今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采用15篇。
一、上半年开展的主要工作
(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。
(二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。
(三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况,存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。
(四)开展民生资金审计。对xx县2012年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外,组织开展了“森林xx”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。
(五)开展政府投资审计。对xx县2014年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。开展了110KV新城(xx)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。
(六)开展经济责任审计。召开2015年经济责任审计进点会议,明确2015年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探索经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年7个审计项目*有4个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。
(七)继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制,继续把内部审计工作作为我局2015年“十项重点”工作内容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将《xx县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件,有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容,组织内审机构内部业务交流学习3次,并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市。帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比,《xx县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。
(八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动,探索创新审计报告格式和审计方案编制方法,进一步规范了审计业务内部管理流程,着手研究审计项目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动,鼓励审计干部树立大要案意识,争做优秀审计项目,推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本,鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试,努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设,按照“早安排、早部署”的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。
(九)扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组,明确工作职责,多次召开党组会议和活动领导小组会议,研究局路线教育工作,结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动,观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。三是广泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议,发放及回收征求意见表110余份,共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访,帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动,到岭背社区开展卫生共建活动,并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导,帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市,对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记制度,做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动20余次,缓解审计一线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。
半年来,我局审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。
二、下半年的工作安排
继续实施十项重点工作,深入开展党的群众路线教育活动:一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。二是稳步推进固定资产投资审计。完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度,完善跟踪审计办法,在已跟踪两个项目的基础上,下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展xx县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计,开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县公路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批评阶段各项工作,广泛开展谈心谈话,认真查摆“四风”问题,撰写对照检查材料,高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类情况,开展“正风肃纪”行动,建立健全长效机制,推进审计事业全面发展。

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