书面催款通知书(范例6篇)

书面催款通知书(范例6篇)。

您能在以下资源中找到跟您所需相关的“书面催款通知书”资料。随着社会经济的飞速发展,在生活中总是会看到各种各样的通知。听从相关部门的指示,我们要写一则生活通知,它包含的内容和情况一定要是真实的,不能有差错。希望您分享本页内容与您朋友!

书面催款通知书 篇1

物业名称PROPERTY:

日期Date:

我司曾致贵司/阁下催款通知书,但经查后有关费用迄今仍未付清,如贵司/阁下于7日内仍未能付清欠款,我司将把欠费催缴事宜交律师处理,有关牵涉之律师费及手续费亦须由贵司/阁下承担。贵司/阁下定须注意欠款之逾期滞纳金将因累积欠款金额增加及逾期时间增长而增长,因而增加额外负担。现附上欠款费用清单,谨请尽快缴清所有欠款。

书面催款通知书 篇2

有限公司:

贵司与我司于年月日签署《设备采购合同》,约定:贵司向我司购买系统设备一套,我司负责安装调试,合同总金额万元,合同生效后贵司付预付款30%即万元,设备到现场确认全部到货后贵司支付合同总额20%即万元,安装调试验收合格后一年内分期支付合同总额40%即万元货款,余款10%作为设备质保金按约支付。

合同签署后,我司按时将设备运到现场,并于年月日安装调试验收合格。目前,贵司已支付合同总额50%即万元,剩余应付款项万元尚未支付,按照合同约定剩余应付款项中合同总额的40%已达到付款条件,贵司应在设备安装调试验合格后一年内分期支付万元,但贵司应付款项却至今未付。可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付。故特致函提醒,请即进行结算。

书面催款通知书 篇3

____公司:

贵公司于20____年____月____日与我公司签定销售合同采购____一批,合同编号:________,合同总金额¥____.00元(大写:____元正)。合同生效后,我公司已按约定履行了全部交货义务。但贵公司并未按约定完全履行付款义务。

依据合同付款方式的约定及贵公司的实际付款情况,截止至20____年____月____日,贵公司尚欠逾期货款¥____.00元(大写:____元正)。

贵公司拖欠货款已经长达____个月时间,此行为违反了合同的约定,已构成违约。本着友好合作的精神,同时也为维护我公司的合法权益,减少贵方不必要的经济损失和商业信誉损失,特致函贵公司。望贵公司收函后,积极筹款,支付所欠逾期货款¥____.00元,(注:我公司不接受承兑汇票)!

为妥善处理此事,望贵公司在收到本函后的三个工作日内就付款事宜做出明确答复。希望贵公司对此函予以足够的重视,及时、妥善的处理该笔欠款。否则,我公司将不得不考虑采取包括法律措施在内的一切措施,以切实维护我司的合法权益。

顺颂商祺!

____________有限公司

联系人:____________

电话:____________

传真:____________

日期:20____年____月____日

书面催款通知书 篇4

致XXXX有限公司:

贵司(被通知方)曾于20xx年5月6日与XXXXXX公司(以下简称我司)签订一份《XXXXX买卖合同》,约定贵司以全款方式购买型号为XXXXX推土机2台,贵司向我司办理了相关手续。合同约定质保金XXXX元(人民币XXXX元整)于保修期满一次性付清(保修期一年或1500小时,以先到为准),截至20xx年6月14日,贵司仍未向我司支付此笔款项。为此,我司对贵方提出以下要求:

1、请贵司务必于20xx年6月30日前还清全部拖欠款,否则我司将按合同约定计算违约金并不予减免(合同第八条约定违约金计算方法为欠款总额的日5‰)。

2、如贵司不按期归还上述款项的,我司将采取拖车、诉讼等更加严厉的催收措施,贵司将承担由此产生的其他费用开支,包括但不限于诉讼费、执行费、差旅费、律师费等费用。

3、因贵司不能按时归还上诉款项的,贵方同意由通知方自行将机器拖回而无需经贵司授权,并由通知方自行评估、变卖该机器,以实现债权。

4、未尽事宜双方协商解决;协商不成的,交由XXXX人民法院处理。 以上要求被通知方表示完全接受。

通知方:

20xx年6月14日

书面催款通知书 篇5

致: 公司财务部

贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜:

货物名称 规格

数量gz85.CoM

金额

发货日期

欠款期

到期日

超期天数

合 计

备注:1、我公司已是第次向贵公司催款

2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款

有限公司

财务部

年月日

询证函

致:

下列数额出自本公司帐簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数额证明无误”处签章确认;如有不符,请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请函寄/传真至

地址: 邮编:

传真: 电话:

(本函仅为复核帐目之用,并非催款结算)

截止日期:贵公司应欠:元

上述款项或已结付,仍请及时函复为盼。

数额证明无误

签章: 日期:

数额不符需加说明事项:

签章: 日期:

书面催款通知书 篇6

上海XXXXXX有限公司:

贵公司于20xx年5月7日从本公司采购的XXXX,共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整(22810元),本公司依照双方约定完全正确履行交货义务,手续齐全,发票已开至贵公司。按照双方签订的《商品购销协议(两方)》补充协议第一条约定,贵公司必须在20xx年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。

自合同规定付款期限至今,我公司多次与贵公司采购负责人王XX联系付款事宜,均以种种理由借故推拖。现我公司特发此催款通知书,望贵公司及时履行还款义务。

如贵公司在20xx年X月XX日期限之前不能付款,我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任,并按合同责任义务对等原则,加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。

本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光,以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。

杭州XX公司

20xx年XX月XX日