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审计经理述职

审计经理述职 共50份

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审计经理述职十一篇

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审计经理述职 篇1

领导:

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,作为审计部经理,我带领审计部全体同仁严格按照年初制定的审计计划,围绕公司提出的加大核查、审查和监督力度,确保各项制度深入贯彻落实这一工作目标,公司积极开展审计工作公司。

经过全体同志的共同努力,取得了一定的成绩,主要表现在:

1、从公司内部审计工作的发展,实现了从最初的浅薄层面,从狭隘领域的简单审计向多方向、广领域的综合审计转变,实现了各项工作从立项到健康发展的良性转变。

2.从个人的工作能力来看,我已经意识到,从最初的不了解、不熟悉、工作中过度谨慎,甚至不敢干预某些领域,现在可以开展工作了大胆全面转型。可以说,经过一年的努力,我现在已经完全融入了这个充满活力、充满活力的大家庭,但与领导的期望和要求还有很大差距。但是,我相信,在公司领导的信任下,在场各部门经理的大力支持,以及我们全体审计人员的辛勤工作,公司的内部审计工作一定会逐年提高。同时,也将得到公司领导和同志的认可和欢迎。下面我从三个方面汇报我的工作:

1. 20xx年的主要工作

1. 严格的审计纪律和制度 strong>

审计部是一个新成立的部门。领导对我们寄予厚望,同志们也在关注我们的发展。我深知责任重大。为在公司管理层顺利开展内部审计工作,在审计部成立后的第一次全体会议上,根据制定的年度工作计划,结合内部人员的具体业务能力,以明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象、工作成果五个方面提出具体要求。这些基础工作的取得进展,为我们全年工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、积极开展境外分公司财务管理监督评价工作

临沂世马股份有限公司是我公司唯一一家独立经营的公司外部。企业海外分公司年产各类复合肥近4万吨。除总公司销售的化肥外,20xx年销售收入已超亿元,公司总资产已达1000万元以上。但由于种种原因,公司尚未建立完整、严格的内部会计管理制度,使得会计信息的反映非常不真实,也给总行的财务管理带来了一定的风

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审计经理述职
审计经理述职8篇

时间稍纵即逝,繁忙的工作终于告一段落了,该写份工作总结来为这阶段的工作做个结尾了。写总结能让我们头脑更加清醒,条理性更强,面对问题我们会总结分析。如何在总结中全面的展现自己呢?急你所急,小编为朋友们了收集和编辑了“审计经理述职8篇”,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

审计经理述职 篇1

20xx年上半年已经过去,回顾20xx年上半年的出纳工作,财务部在公司领导的带领下,认真遵守财务管理相关条例,按照实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年上半年酒店的财务核算工作。现将20xx年的个人总结如下:

一、思想方面

思想比较稳定,为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥出纳工作的作用。

二、工作方面

1.严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划,按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

2.从前台收银到复核、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

3.对日常采购价格进行核对,并每天对原材料的出入进行审核。

4.财务部严格遵守公司规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

5.尊重领导,团结同事,不计较个人利益,以理服人。

 三、其他工作

1、每月准时上报统计局数据。

2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税。

3、按时参加公司召开的行政例会。

4、按公司的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员工资变动情况,及时与人事部沟通并解决。

5、参加财政局会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

 四、20xx年下半年工作设想及需要改进方向

20xx年上半年做了很多工作,但同时也存在着不足,现结合xx年上半年出纳工作,将xx下半年出纳工作设想如下:

1.进一步加强财务、会计核算工作,将财务基础工作进一步做实做细。

2.增强财务计划管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。

3.进一步加强财务日常监督工作,从每笔收支入手严格执

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审计经理述职
审计助理述职报告

时间在指尖悄悄溜走,相信现在的你一定学到了许多吧,此时此刻我们可以对工作进行总结概括,工作总结写了之后,能给自己未来的从业过程带去一定好处。在写工作总结中,哪些需要重点讲呢?小编特别整理来自网络的审计助理述职报告,相信你能从本文中找到需要的内容。

审计助理述职报告【篇1】

一年来,审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有一定的差距:人员结构的合理性;对外交流和学习培训的机会不多,工作的方法和手段浮于表面。

工作体会和建议

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时,还要更加注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,以争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强,涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学院实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学院经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据,当好参谋,以适应学院的快速健康发展,为学院发展壮大保驾护航。

审计助理述职报告【篇2】

20xx年半年审计工作即将告一段落,在近些年中,20xx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。

截止目前:共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

20xx年是质量年,20xx年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,无论从底稿的顺序还是底稿的内容,大家都经历了从不熟练到适应的过程,也逐渐体会到新底稿的优势。例如:1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹,即使书写计算过程,单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方

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