审计主管半年工作总结
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审计主管半年工作总结 共50份

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审计局2020年上半年审计工作总结

20xx年上半年,县审计局在县委、县当局和市审计局的正确领导下,全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新成长理念和稳中求进的工作总基调,环抱高质量成长要求和财产成长年经济工作主题,以开展穿透式审计智慧审计为路径,以突出三大攻果断胜为重点,深化四项审计监督职责,为助推xx县经济社会成长做出了审计供献。现将我局20xx年总结申报如下。

一、基础做法

(一)上半年业务工作

依据县当局批复的《xx县审计局20xx年审计项目计划》,20xx年我局计划支配审计项目七大类,涉及审计项目22个。今年以来,我局认真开展各项审计工作。截止目前,共完成审计项目8个(此中:跨年度项目5个,昔时项目3个),正在开展的审计项目4个,审计或延伸审计各种项目单位10多个,查出违规问题涉及金额166多万元,治理不规范问题涉及金额53万元;审减多计工程款近128万元,为当局勤俭了财政资金。向县委当局及市局报送信息、审计专报共计12条,被采用2条;向县纪委监察移送案件线索1件。

1.多措并举扎实完成政策步伐落实跟踪审计工作。

20xx年我局采取增强组织领导明晰责任主体、鼎力立异审计内容和方法、强化历程推动、切实督匆匆整改等步伐,多措并举,赓续深化政策落实情执行进度、实际后果,分外是20xx年度重点关注三大攻坚战相关政策落实、放管服革新政策步伐环境、三公经费和会议费治理使用等环境,通过审计实时发明和矫正有令不可、有禁不止行为,反应好的做法、经验和新环境、新问题,匆匆进政策落地生根和赓续完善,确保审计取得实效。

2.环抱施展职能抓审计,着力推动财税预算治理取得成效。今年上半年我局开展了县财政本级预算执行环境和财政革新事项专项审计查询访问、地方税收征管环境。在审计实施历程中,审计人员尽力降服光阴紧、任务重、人员氨赡晦气因素,精心组织,明确责任,充分应用联网审计平台,采取大数据阐发技巧,节省了人力物力,进一步晋升了工作效率和审计质量。通过审计,发明县地税未按规定征收缴纳收入1,666,573元,治理不规范金额近53万元。县审计局向其做出了限期整改的审计抉择。

3.有序推进投资审计实现三个改变

为保障省委省当局项目年和市委市当局财产成长年重大决策安排的落实,县审计局认真履职尽责,加大当局投资审计力度,积极推进全县投资审计实现三个改变。20xx年上半年,县审计局共完成地皮整理项目

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审计半年工作总结

《审计半年工作总结》是一篇好的范文,感觉很有用处,希望大家能有所收获。

篇一:上半年工作总结及下半年工作安排

今年以来,江北区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕加快“转型发展”这条主线,以大力实施“两江战略”和加快建设“三区三城”战略部署为目标,全面履行审计监督职能作用,各项工作取得了新突破,为区域社会健康平稳发展提供有力保障。

一、上半年审计工作情况

(一)坚持围绕中心,审计建设性作用进一步发挥。

自觉站在区委、区政府工作大局下谋划和实施审计工作,在区委区政府出台的保稳促调、促进经济方式转变等一系列宏观政策措施的执行和落实中发挥审计建设性作用。

1.财政审计,促进资金合理高效使用。积极推进以财政预算执行审计为主线,以部门预算执行情况审计为基础,以专项资金管理使用为重点,以二、三级单位延伸审计工作为补充,以提高资金使用效益为目的的全部政府性资金审计工作模式。2012年财政预算执行审计,突出“预算执行效果”和“审计整改落实”主题,强化财政一般预算、基金预算、财政专户资金预算等执行效果审计,促进财政管理的科学化精细化,提高财政资金的综合绩效。注重审计结果整改落实,对上年度审计发现的单位房产租赁不规范、部分资金未纳入预算、政府采购预算编制不够全面等问题的整改落实情况进行了跟踪督查,对整改落实情况在人大常委会议上予以通报,促进审计查出的问题得到有效整改,部分未全面落实的问题限期整改,财政同级审取得较好成效。在部门预算执行审计中,关注预算编制的合理性,预算执行的严肃性和预算效益,重点关注公款出国(境)、公务接待、会议费用、公务员津补贴制度执行情况,对发现的问题,在区人大报告中予以披露。对审计发现的违规列支出国费用、招待费及差旅费问题,提出了加强招待费、出国经费、会议费等支出管理、从严控制经费开支等审计建议,得到区政府领导高度重视,区领导多次召开会议专题研究部署,并建立了“三公”经费管理工作联席会议制度,制定出台了《关于进一步加强党政公务人员因公出国(境)管理》等制度文件。上半年还实施了社会保障资金、文化经费投入、区现代农业产业化扶持资金以及保障性住房建设资金的审计和审计调查,重点关注资金分配、拨付、管理和使用情况,查出了资金滞留、未能专款专用、效益不够高等问题,分析产生的原因,提出改进建议,促进完善管理,提高资金效益。如针对部分文化专项资金使用效率不高、房

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审计工作半年总结

审计工作半年总结

半年来我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以科学发展观为统领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,全面贯彻党的十七大和中央、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委的经济建设中心,深入贯彻“全面审计,突出重点”的方针,进一步集中力量,突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督,加大对违法违纪问题的查处力度,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。据统计,半年来共完成17个项目的审计任务,查出违规金额14万元,管理不规范金额1438万元,应上缴财政金额3万元,提交工作报告、信息9篇。其中被批示采用4篇。现将工作情况总结如下。 一、半年工作主要成效 (一)、抓好“同级审”重点关注财政资金管理的规范性 今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行情况,并延伸审计或调查了6个单位。查出违规金额14万元、应调账处理金额681万元。审计发现的主要问题有:1、一些收支项目未按规定纳入财政体制核算,影响了财政预算收支的真实性,经审计发现,有3705.77万元的收入项目和5576.23万元的支出项目未纳入财政预算管理; 2、一些基金项目如国有土地使用权出让金、国有土地收益基金等收入共计17530.18万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。3、在完成收入任务的情况下办理不合理退库573万元。4、经延伸二个企业审计发现,存在有1000万元税款滞留企业现象,部分代征税款单位存在只征主税、未征附税问题; 5、个别单位收入直接冲减事业支出,未上缴财政专户实行“收支两条线”管理,有的部门专项资金拨付不及时,甚至被占用。我局针对上述问题,已区别不同情况分别下达审计决定,做出处理、处罚。此外,针对各单位存在的财务管理簿弱、会计核算不规范、财产管理制度不健全等问题,还提出了一些建设性意见和建议。上述各种违规问题基本得到纠正和整改,促进了各单位合理有效地使用资金,受到了县人大常委会的充分肯定 二加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性 在人员少,任务重情况下,派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道,根据中央、省出台的各项惠民惠农政策,围绕资金的收入、拨付、使用、管理等环节,通过对低保资金、家电下乡补贴资金、新农村建设资金、山海协作发展资金、扶贫开发资金等调查落实惠民惠农政 查看更多>>
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