信用自查报告 共50份
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自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证
查看更多>>古语言,一分耕耘,一分收获。为了让下次工作更好的完成,我们会经常用到报告。一份精彩的报告是可以体现出我们的优秀文笔。那么,写报告真的较难吗?为此,小编特意呈上“公务用车自查自查报告”,供有需要的朋友参考借鉴,希望可以帮助到你。
公务用车自查自查报告 篇1根据旗公务用车问题专项治理工作领导小组办公室关于进一步做好公务用车问题整改落实工作的通知文件精神,我局对本单位公务用车问题整改落实工作认真进行了自查。现将有关情况报告如下:
一、专项治理各项工作基本情况
根据文件精神,局公务用车专项治理工作领导小组办公室负责传达公务用车问题整改落实工作的具体要求和具体部署,明确工作任务,工作措施和完成时限。
二、公务用车配备情况和梳理内容
我局核定车辆编制为零,实有车辆共10辆,越野车3辆;轻型客车6辆;专项作业车1辆。均属于政府借用车辆,全部用于执法值勤工作。根据通知要求,我局自查了公车固定资产台帐,清查了违规购置和处置车辆情况,认真调查了公车落户私人名下及私车落户在单位情况。
三、车辆管理方面
我局切实加强公务用车管理,规范领导干部用车行为, 严格按照上级有关规定,不超标准配备公务用车、用公款擅自购买公务用车,不向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆,制订《车辆管理制度》,严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理,健全完善专人负责、统一派车、领导审批、明确线路等制度。对公务用车不搞豪华装修,特别是不搞高于原车配置设计进行装修,增改与汽车行驶无关的设备。
四、存在的问题
我单位目前无车编,但因单位工作的特殊性,日常工作中,驾车下乡事宜较多,车辆的使用量大,加之牧区路况不好,需使用越野车进行执法值勤工作。
公务用车自查自查报告 篇2根据《岳池县违规借车和公车私用问题整治工作小组关于印发岳池县开展违规借用车辆和公车私用问题整治工作方案的通知》(岳车治〔20xx〕1号文件精神,我镇认真开展了专项整治活动。现将有关情况报告如下:
一、基本情况
我镇现有公务用车1台,临聘司机1名。
二、整治情况
经自查,我镇机关无超编车、超标车、违规借车、换车等违规配备车辆情况。购车审批文件、购车发票、车辆行驶证等资料完整。
三、整治措施
(一)加强公务用车管理,规范领导干部用车行为,是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要,也是维护党和政府的形象,进一步密切党群干群关系的
查看更多>>工作总结之家小编特别为你收集的“职责自查报告”,随着经济的发展。我们都不可避免地要接触到报告,报告一般不需要上级批准,属于单向书写,你还在对写报告感到一筹莫展吗?感谢您的阅读。
职责自查报告【篇1】xxxxx广播电视台内设机构及工作职责自查报告
三基建设领导小组办公室:
xxxxxx广播电视台主要职责是认真贯彻执行党的路线、方针和政策,按照党和政府的宣传工作方针,把握正确的舆论导向,充分发挥喉舌作用,围绕州委、州政府的中心工作开展新闻宣传,努力提高宣传的质量和水平。负责制订并组织实施广播电视台事业和产业的发展规划,促进事业和产业发展,努力加快信息化步伐,推动信息化进程,并参与全区广播电视传输网络的统一建设、管理等工作,负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用,努力扩大广播电视有效覆盖。承办全区的广播电视广告宣传业务,按照广告管理法规,积极组织广告经营活动。负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。按上级的有关规定,完整转播和传输中央、省、市广播电视节目。制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则,抓好队伍建设,杜绝各种事故的发生。
根据上述职责,大柴旦行委广播电视台设内设机构调整为6个。
1、办公室
综合协调台内各部门的有关工作;负责起草台机关各类文件、材料;负责文秘、机要、档案、保密工作以及台内的行政事务工作;督办台部署工作的落实办理情况;负责对外接待工作;拟订内部行政管理的规章制度;负责检查安全保卫和消防工作,维护内部治安秩序;承办人事调配、机构编制、奖惩、劳动工资、专业技术职务的评聘和工人考核定级等具体事宜;负责拟订并协助组织实施台内干部教育规划和职工培训规划及监察工作;承办全台的党群工作。
2、总编办公室
贯彻落实党和政府有关宣传方针、政策,把握宣传的总体格局,围绕州委、州政府的中心工作,组织指导全县广播电视宣传,拟定宣传规划和方案;协助管理、检查、指导全区广播电视节目设置、宣传导向、宣传纪律、队伍建设;指导并协调广播、电视创优题材规划,并组织实施编委会的各项活动开展;组织优秀节目评奖活动及节目展播工作;负责监听、监视,受众意见反馈,播出责任事故的调查处理。
3、财务审计部
负责全台财务的计划、统计、审计、基建、物资、物价、税收、经营等方面的管理工作。负责年度行政、事业经费和专项资金的计划编制及使用管理工作;负责台内国有资产管理、基本建设项目的
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