自查报告简报

自查报告简报 共50份

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【自查报告】自查

《【自查报告】自查》是一篇好的范文,感觉很有用处,为了方便大家的阅读。

自查报告

为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:

一、领导重视,准备充分

在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。

二、全面检查、落实责任人

我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。

三、自查结果

(1)内勤自查

1、会计出纳工作

现金管理

我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社

大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。

2、对公业务

经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。

3、储蓄业务

我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。

会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证

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自查报告

众所周知,实践是检验真理的唯一标准,每当我们结束一阶段的任务。往往需要写报告,汇报性是报告的一大特点。为了更加贴合您的需求我们编辑了“自查报告”,欢迎你阅读与收藏!

自查报告 篇1

一、全力落实党委主体责任,狠抓党风廉政建设

一是精心组织,认真落实,始终把党风廉政建设工作和反腐倡廉工作纳入重要工作议事日程,与各项工作同部署、同落实,将党风廉政建设责任层层分解,落实到责任领导和相关部室,形成上下贯通,一级抓一级,一级对一级负责的工作格局。二是传达学习了县纪委第十届五次全会会议精神,结合单位工作实际,制定了20xx年纪检监察工作要点,以正式文件下发到各职能股室。三是每月抽调办公室和市场管理股相关人员,组成检查组,采取明查暗访,不打招呼、突击检查等方式对机关作风定期或不定期进行跟踪检查,对违反工作纪律,工作效率低下,工作质量差的进行了约谈批评,对主要责任人给予了经济处罚、大会作检讨等处理。四是认真落实中央“八项规定”和县委“十条规定”精神,坚决纠正“四风”。紧盯春节、五一、端午节易发节点,加大明察暗访力度,提醒提示中层以上干部,节假日要过一个干净文明祥和的节日,在公款吃喝、公车私用、婚丧嫁娶上一定要绷紧弦,切不可侥幸行事,一定要时刻牢记纪律红线,不触碰、不违纪,努力形成作风建设新常态。五是修订完善了《局机关制度汇编》。通过反复修改完善,对机关职能股室考核奖惩办法重新进行了修订,增添了新的纪律规定和要求,真正做到用制度管人、管事,用制度调动机关干部职工的工作积极性,奖优罚劣,奖勤罚懒,对违反工作纪律的人和事,做到有章可循,有章必究,执纪必严。六是积极开展了“守纪律、讲规矩、转作风、提效能”纪律作风整顿活动,撰写心得体会2篇,上报信息一篇。通过为期一月的纪律作风教育整顿,干部职工中存在的不良倾向和作风问题,在较短时间内予以改正,机关作风有了明显好转。七是全力配合县上各类财务大检查,由专人负责,积极配合,提供账务及资料,在财务管理、“三公”经费使用上,未发生任何违纪现象。八是推行党务公开、政务公开和办事公开。对今年党员承诺事项进行了公示,对局重大事项、项目建设定期进行了公开,在局门户网站对收费、管理标准与处罚进行了公开,做到公开、透明、方便群众监督。九是按时上报文件、报表。对办公用房清查、公车改革、八项规定月报表按时限要求及时上报。

二、聚焦主业,认真落实党委监督责任

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自查报告
报销自查报告

时光荏苒,光阴似流水。这段工作快结束了,你在现阶段工作中肯定经历了不少,我们需要认真总结我们这段时间的工作了,总结的开头一定要用最亮眼、最数字化、最提纲挈领的方式。那么大家的工作总结是什么格式呢?下面,我们为你推荐了报销自查报告,请继续阅读本文相关内容!

报销自查报告【篇1】

财务费用报销自查报告

一、引言

财务费用是企业发生的一系列与经营活动相关的支出,在企业经营成本中起着重要的作用。作为财务人员,要负责对企业的财务费用进行管理和控制,确保其合法、合规、合理,并做好相应的记录和报销工作。鉴于此,我对我们公司的财务费用报销进行了自查,并结合自己的工作经验提出了一些意见和建议。

二、自查过程

作为公司的财务人员,我对以下几个方面进行了自查:

1、报销的费用是否符合政策和规定。企业应有明确的报销规定和政策,以控制费用。我检查了报销记录,确认所有费用都符合公司内部政策和相关法律法规。

2、发票的真实性和合法性。我检查了发票的真实性,确认发票的金额、日期、抬头、税号等信息是否与实际情况相符。另外,我也确认发票是否合法,并根据规定保留了原始票据和报销单据。

3、费用是否存在重复报销。我检查了报销记录,确认没有重复报销的情况出现,同时也通过与其他部门沟通,打破了信息孤岛的情况,消除了可能的漏洞。

4、员工的费用报销是否真实且符合要求。我检查了员工的费用报销,包括差旅费、招待费、会议费等,确认报销事项、日期、金额和报销依据是否真实,并核对了相关部门是否审批。

三、存在的问题和解决方法

自查过程中,我发现以下一些问题:

1、人员培训不足。员工并不了解报销规定和政策。针对这一问题,我打算向员工宣传政策和规定,并加强内部培训。

2、信息不畅通。不同部门之间信息不流通,存在“信息孤岛”的情况,容易产生漏洞。解决方法是加强跨部门沟通和加强情报共享。

3、报销审核不规范。一些员工审核的精度不够高,有可能出现未经审核通过的报销单据。解决方法是针对员工的报销审核进行专业化培训,提高审核人员的工作水平。

四、总结

通过这次自查,我了解到了企业财务费用报销的重要性和基本流程,并找出了存在的问题和解决方法。作为财务人员,在努力做好财务记录和报销工作的同时,也要加强与其他部门的沟通,提高综合能力,为企业的发展贡献自己的力量。

报销自查报告【篇2】

财务费用报销自查报告

一、前言

本次财务费用报销自查报

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