中职自查报告 共50份
中职自查报告栏目给大家带来大量中职自查报告、中职自查报告范文大全等内容,帮助大家对过去的工作进行经验总结,更多中职自查报告相关内容可以关注我们!
珍惜时光就是珍惜生命,时间在一天天流逝,我们也在一天天成长,在新一阶段的工作来临前我们要开始做工作总结。工作总结有利于反思检视工作中存在的问题、缺点,并进行及时地改正,我们在写总结时可以从哪方面着手呢?根据你的需要,小编精心整理了中职自查报告(精品7篇),感谢您的参阅。
中职自查报告(篇1)依据《关于开展教学招生学籍管理工作检查的通知》要求,我校于11月15~16日对本校的学籍管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:
1、我校舒琼校长十分重视学籍管理工作,委任教务主任禤伟明具体分管学籍管理工作,并对困扰本校的学籍管理难题(如外户生转学手续办理)给出有效指导性意见。
2、我校由钟倩老师专人负责学籍管理,定期参加学籍培训,业务熟悉,持证上岗。
3、本校的学籍管理制度措施具体、可操作性强,并能在实际工作中落实。
4、本校学籍管理的设备齐全,有专用的电脑、档案柜、档案盒等。
5、本校的学生学籍册规范,全部使用统一规范表册),填写规范、完整、字迹清晰美观,有盖章,变动生处理符合规范。流出生学籍表保存复印件,人、表相符。
6、本校在校生名册规范,按学年打印,每个年级每学年一册,内容详细、规范、中学有基教科(小学有教办)验核章。
7、本校的毕业生名册规范,按学年打印,每学年一册,内容详细、规范、有具体毕业去向
8、流动生名册及流动生证明材料规范。
9、转学申请表手续规范,有教育局(教办)审批盖章。
10、流动情况统计表数据准确。
11、“普九”表数据准确与上学年连贯,各项指标达标。
12、新生档案齐全,有小一学位申请表或初一原小学毕业证明有所在学校和主管部门盖章。
13、电脑录入情况良好,学籍网中学生的基本信息、照片、家庭信息等输入完整。
整体管理比较符合规范,不足之处是流动生有流动材料不齐全现象,有待今后努力。
中职自查报告(篇2)根据市县教育局关于学籍管理文件精神,结合本校实际,把学籍管理设为学校最基本的常规管理之一,切实提高学籍管理工作质量。我校已对本学期学籍工作进行了认真的自查。
一、 基本情况
我校现有个三个年级,62个教学班。在籍中学生在校生3350余名,男生1987人,女生1363人。
二、学籍管理措施
(1) 加强领导,健全组织。
学籍管理是学校提高教育管理水平一项重要基础性工作,是加强和规范学校管理的有效途径。为此,我校专门成立含山一中学籍管理领
查看更多>>工作总结之家小编特别为你收集的“职责自查报告”,随着经济的发展。我们都不可避免地要接触到报告,报告一般不需要上级批准,属于单向书写,你还在对写报告感到一筹莫展吗?感谢您的阅读。
职责自查报告【篇1】xxxxx广播电视台内设机构及工作职责自查报告
三基建设领导小组办公室:
xxxxxx广播电视台主要职责是认真贯彻执行党的路线、方针和政策,按照党和政府的宣传工作方针,把握正确的舆论导向,充分发挥喉舌作用,围绕州委、州政府的中心工作开展新闻宣传,努力提高宣传的质量和水平。负责制订并组织实施广播电视台事业和产业的发展规划,促进事业和产业发展,努力加快信息化步伐,推动信息化进程,并参与全区广播电视传输网络的统一建设、管理等工作,负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用,努力扩大广播电视有效覆盖。承办全区的广播电视广告宣传业务,按照广告管理法规,积极组织广告经营活动。负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。按上级的有关规定,完整转播和传输中央、省、市广播电视节目。制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则,抓好队伍建设,杜绝各种事故的发生。
根据上述职责,大柴旦行委广播电视台设内设机构调整为6个。
1、办公室
综合协调台内各部门的有关工作;负责起草台机关各类文件、材料;负责文秘、机要、档案、保密工作以及台内的行政事务工作;督办台部署工作的落实办理情况;负责对外接待工作;拟订内部行政管理的规章制度;负责检查安全保卫和消防工作,维护内部治安秩序;承办人事调配、机构编制、奖惩、劳动工资、专业技术职务的评聘和工人考核定级等具体事宜;负责拟订并协助组织实施台内干部教育规划和职工培训规划及监察工作;承办全台的党群工作。
2、总编办公室
贯彻落实党和政府有关宣传方针、政策,把握宣传的总体格局,围绕州委、州政府的中心工作,组织指导全县广播电视宣传,拟定宣传规划和方案;协助管理、检查、指导全区广播电视节目设置、宣传导向、宣传纪律、队伍建设;指导并协调广播、电视创优题材规划,并组织实施编委会的各项活动开展;组织优秀节目评奖活动及节目展播工作;负责监听、监视,受众意见反馈,播出责任事故的调查处理。
3、财务审计部
负责全台财务的计划、统计、审计、基建、物资、物价、税收、经营等方面的管理工作。负责年度行政、事业经费和专项资金的计划编制及使用管理工作;负责台内国有资产管理、基本建设项目的
查看更多>>《【自查报告】自查》是一篇好的范文,感觉很有用处,为了方便大家的阅读。
自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证
查看更多>>